CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

10.835.732/0001-55 - PORTAL ENGENHARIA LTDA
CONTRATO Nº0139/2022
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
936/2022 Contrato Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia e manutenção predial, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, para os imóveis e econúcleos em contêineres/módulos dos núcleos de atendimento nos interiores do estado do Maranhão. Os serviços de manutenção predial compreendem os serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema elétrico, hidráulico, sani 16/12/2022 16/12/2023 17/12/2025 -   1.855.528,69

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0139/2022
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 716/2023 VALOR 17/12/2023 17/12/2024 -   1.855.528,69 1º Aditivo 102/2023 Prorrogação e Reajuste 3,33%
2 4157/2024 PRORROGAÇÃO 17/12/2024 17/12/2025 -   0,00 2º Aditivo 057/2024 Prorrogação 12 meses

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0139/2022
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 235/2023 1º Apostilamento 025/2023 Alteração Dotação Orçamentária FADEP

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0139/2022
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 936/2022 080101 2022NE02186 06/12/2022 MANUTENCAO 339039 0101 5.000,00 5.000,00
  - 434012001/2023 080101 2023NE00160 31/01/2023 MANUTENCAO 339036 1500 18.344,00 18.344,00
  - 235/2023 080101 2023NE00220 09/02/2023 MANUTENCAO 339039 1500 350.878,88 350.878,88
  - 235/2023 080901 2023NE00160 11/09/2023 017081 339039 1759 260.000,00 260.000,00
1 716/2023 080101 21/12/2023 MANUTENCAO 339039 1500 2.485,64 0,00
1 716/2023 080101 2023NE03375 21/12/2023 MANUTENCAO 339039 1500 0,00 0,00
1 716/2023 080101 2023NE03415 22/12/2023 MANUTENCAO 339039 1500 0,00 0,00
1 716/2023 080101 2023NE03417 22/12/2023 MANUTENCAO 339039 1500 0,00 0,00
1 716/2023 080101 2023NE03420 29/12/2023 MANUTENCAO 339039 1500 0,00 0,00
1 716/2023 080101 2023NE03424 29/12/2023 MANUTENCAO 339039 1500 165.060,20 165.060,20
1 525.110000943.0 080101 2024NE00760 18/03/2024 000165 339039 1500 1.184.399,18 923.607,02
  - 525.110000943.0 080101 2024NE03160 13/11/2024 000165 339039 1500 0,00 0,00
  - 525.110000943.0 080101 2024NE03427 18/12/2024 000165 339039 1500 0,00 0,00
==>  1.986.167,90 1.722.890,10

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0139/2022
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
0936/2022 2023265 2022NE02186 2023OB01208 2023PP03135 13/04/2023 PP DE RAP DA NF.2023265.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA ELÉTRICO, HIDRAÚLICO. SANITÁRIOS, REDE ESTRUTURADA, SERVIÇOS DE MARCENARIA, PEQUENOS SERVIÇOS E REPAROS (LOTE 03 E 04). PROC. 936/2022. 4.680,00
0936/2022 2023265 2022NE02186 2023OB01208 2023PP03136 13/04/2023 PP DO ISS DE RAP DA NF.2023265.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA ELÉTRICO, HIDRAÚLICO. SANITÁRIOS, REDE ESTRUTURADA, SERVIÇOS DE MARCENARIA, PEQUENOS SERVIÇOS E REPAROS (LOTE 03 E 04). PROC. 936/2022. 100,00
0936/2022 2023265 2022NE02186 2023OB01354 2023PP03568 20/04/2023 REGULARIZACAO DE INSS RAP DA NF.2023265.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA ELÉTRICO, HIDRAÚLICO. SANITÁRIOS, REDE ESTRUTURADA, SERVIÇOS DE MARCENARIA, PEQUENOS SERVIÇOS E REPAROS (LOTE 03 E 04). PROC. 93 220,00
00630012001/ 2023NE00160 2023OB00182 2023PP00604 16/02/2023 REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE BARRA DO CORDA. CT Nº 29/2018. PROC 00630.012.001/2023. JANEIRO/2023 4.190,28
00630012001/ 2023NE00160 2023OB00182 2023PP00605 16/02/2023 PP IRRF REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE BARRA DO CORDA. CT Nº 29/2018. PROC 00630.012.001/2023. JANEIRO/2023 (SAMUEL LINHARES) 395,72
434012001/20 2023NE00160 2023OB00445 2023PP01422 09/03/2023 REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE BARRA DO CORDA. CT Nº 29/2018. PROC 434012001/2023 E 00726.012.001/2023. FEVEREIRO/2023 4.190,28
434012001/20 2023NE00160 2023OB00445 2023PP01423 09/03/2023 PP IRRF REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE BARRA DO CORDA. CT Nº 29/2018. PROC 434012001/2023 E 00726.012.001/2023. FEVEREIRO/2023 (SAMUEL LINHARES) 395,72
434012001/20 2023NE00160 2023OB01026 2023PP02817 04/04/2023 REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE BARRA DO CORDA. CT Nº 29/2018. PROC 434012001/2023. MARÇO/2023 4.190,28
434012001/20 2023NE00160 2023OB01038 2023PP02831 04/04/2023 PP IRRF REF. LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE BARRA DO CORDA. CT Nº 29/2018. PROC 434012001/2023. MARÇO/2023 395,72
01261012001/ 2023265 2023NE00160 2023OB01720 2023PP04430 12/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE BARRA DO CORDA. CT Nº 29/2018. PROC 01261.012.001/2023. ABRIL/2023 4.190,28
01261012001/ 2023265 2023NE00160 2023OB01720 2023PP04431 12/05/2023 PP IRRF - PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DO NUCLEO REGIONAL DE BARRA DO CORDA. CT Nº 29/2018. PROC 01261.012.001/2023. ABRIL/2023 395,72
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023PP00904 27/02/2023 PP INSS - PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM SÃO MATHEUS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 255. 0,00
0235/2023 255 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00905 27/02/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM SÃO MATHEUS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 255. 2.373,99
0235/2023 255 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00909 27/02/2023 PP ISS - PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM SÃO MATHEUS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 255. 50,94
0235/2023 256 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00910 27/02/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM MORROS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 256. 6.342,86
0235/2023 256 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00912 27/02/2023 PP ISS - PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM MORROS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 256. 135,53
0235/2023 257 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00915 27/02/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 257. 3.725,59
0235/2023 257 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00916 27/02/2023 PP ISS - PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 257. 79,61
0235/2023 258 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00917 27/02/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM VITORIA DO MEARIM/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 258. 1.890,01
0235/2023 258 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00918 27/02/2023 PP ISS - PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM VITORIA DO MEARIM/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 258. 40,38
0235/2023 259 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00919 27/02/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM COLINAS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 259. 2.483,01
0235/2023 259 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00920 27/02/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM COLINAS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 259. 0,00
0235/2023 260 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00921 27/02/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM PINDARE MIRIM/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 260. 1.942,58
0235/2023 260 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00922 27/02/2023 PP ISS - PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM PINDARE MIRIM/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 260. 41,51
0235/2023 261 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00923 27/02/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM PINDARE TURIAÇU/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 261. 4.286,14
0235/2023 261 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00924 27/02/2023 PP ISS - PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM PINDARE TURIAÇU/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 261. 91,58
0235/2023 262 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00925 27/02/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM DOM PEDRO/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 262. 10.037,54
0235/2023 262 2023NE00220 2023OB00288 2023PP00926 27/02/2023 PP ISS - PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM PINDARE PEDREIRAS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 262. 214,48
0235/2023 2023264 2023NE00220 2023OB00742 2023PP01964 16/03/2023 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS NA UNIDADE ITAQUI BACANGA..CT 139/22. PROC. 235/2023. NF.2023264. 33.098,60
0235/2023 2023264 2023NE00220 2023OB00742 2023PP01965 16/03/2023 ISS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS NA UNIDADE ITAQUI BACANGA..CT 139/22. PROC. 235/2023. NF.2023264. 707,24
0235/2023 255 2023NE00220 2023OB00881 2023PP02391 28/03/2023 PP INSS REGULARIZACAO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM SÃO MATHEUS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 255. (PORTAL ENGENHARIA) 121,96
0235/2023 256 2023NE00220 2023OB00882 2023PP02392 28/03/2023 PP INSS REGULARIZACAO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM MORROS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 256. (PORTAL ENGENHARIA) 298,17
0235/2023 257 2023NE00220 2023OB00883 2023PP02393 28/03/2023 PP INSS REGULARIZACAO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 257. (PORTAL ENGENHARIA) 175,14
0235/2023 258 2023NE00220 2023OB00884 2023PP02394 28/03/2023 PP INSS REGULARIZACAO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM VITORIA DO MEARIM/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 258. (PORTAL ENGENHARIA) 88,85
0235/2023 259 2023NE00220 2023OB00885 2023PP02395 28/03/2023 PP INSS REGULARIZACAO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM COLINAS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 259. (PORTAL ENGENHARIA) 116,72
0235/2023 260 2023NE00220 2023OB00886 2023PP02396 28/03/2023 PP INSS REGULARIZACAO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM PINDARE MIRIM/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 260. (PORTAL ENGENHARIA) 91,32
0235/2023 261 2023NE00220 2023OB00887 2023PP02397 28/03/2023 PP INSS REGULARIZACAO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM PINDARE TURIAÇU/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 261. (PORTAL ENGENHARIA) 201,48
0235/2023 262 2023NE00220 2023OB00888 2023PP02398 28/03/2023 PP INSS REGULARIZACAO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM DOM PEDRO/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 262. (PORTAL ENGENHARIA) 471,85
0235/2023 259 2023NE00220 2023OB00987 2023PP02515 30/03/2023 PAG. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM COLINAS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF Nº 259. 53,06
0235/2023 2023266 2023NE00220 2023OB01166 2023PP03065 12/04/2023 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023266. 12.745,19
0235/2023 2023266 2023NE00220 2023OB01166 2023PP03066 12/04/2023 PP ISS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023266. 272,33
0235/2023 2023264 2023NE00220 2023OB01353 2023PP03567 20/04/2023 REGULARIZACAO DE INSS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REALIZADOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO DA DPE/MA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS NA UNIDADE ITAQUI BACANGA..CT 139/22. PROC. 235/2023. NF.2023264. (PORTAL ENGENHARIA) 1.555,92
0235/2023 2023266 2023NE00220 2023OB01355 2023PP03569 20/04/2023 REGULARIZACAO DE INSS REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023266. (PORTAL ENGENHARIA) 599,13
0235/2023 2023268 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03862 04/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023268. 6.755,34
0235/2023 2023268 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03864 04/05/2023 PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023268. 144,35
0235/2023 2023269 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03870 04/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM CURURUPU/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023269. 6.039,17
0235/2023 2023269 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03874 04/05/2023 PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM CURURUPU/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023269. 129,04
0235/2023 2023270 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03880 04/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM TUTOIA/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023270. 4.473,73
0235/2023 2023270 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03884 04/05/2023 PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM TUTOIA/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023270. 95,59
0235/2023 2023271 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03886 04/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM GRAJAÚ/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023271. 2.570,81
0235/2023 2023271 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03888 04/05/2023 PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM GRAJAÚ/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023271. 54,93
0235/2023 2023272 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03893 04/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM VITORINO FREIRE/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023272. 1.900,23
0235/2023 2023272 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03894 04/05/2023 PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM VITORINO FREIRE/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023272. 40,60
0235/2023 2023273 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03901 04/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM MATINHA/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023273. 2.628,13
0235/2023 2023273 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03903 04/05/2023 PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM MATINHA/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023273. 56,16
0235/2023 2023274 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03906 04/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM MORROS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023274. 30.015,87
0235/2023 2023274 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03909 04/05/2023 PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM MORROS/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023274. 641,36
0235/2023 2023275 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03911 04/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM MARACAÇUMÉ/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023275. 4.183,60
0235/2023 2023275 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03913 04/05/2023 PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM MARACAÇUMÉ/MA. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023275. 89,39
0235/2023 2023276 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03917 04/05/2023 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM SÃO LUIS/MA UNIDADE ITAQUI. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023276. 45.132,10
0235/2023 2023276 2023NE00220 2023OB01501 2023PP03920 04/05/2023 PP ISS - PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE EM SÃO LUIS/MA UNIDADE ITAQUI. CT 139/22. PROC. 235/2023. NF 2023276. 964,36
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB01810 2023PP04769 18/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE . CT 139/22. PROC. 235/2023. 2.121,59
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB01810 2023PP04770 18/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE . CT 139/22. PROC. 235/2023. 196,66
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB01810 2023PP04771 18/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE . CT 139/22. PROC. 235/2023. 1.411,00
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB01810 2023PP04772 18/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE . CT 139/22. PROC. 235/2023. 123,54
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB01810 2023PP04773 18/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE . CT 139/22. PROC. 235/2023. 89,33
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB01810 2023PP04774 18/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE . CT 139/22. PROC. 235/2023. 120,85
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB01810 2023PP04775 18/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE . CT 139/22. PROC. 235/2023. 210,30
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB01810 2023PP04776 18/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE . CT 139/22. PROC. 235/2023. 283,89
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB01810 2023PP04777 18/05/2023 REGULARIZACAO DE INSS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE . CT 139/22. PROC. 235/2023. 317,56
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06018 20/06/2023 PP DA NF.2023278 CAXIAS-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 27.695,22
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06019 20/06/2023 PP DO ISS DA NF.2023278 CAXIAS-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 591,78
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06020 20/06/2023 PP DA NF.2023279/MORROS-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 20.884,72
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06021 20/06/2023 PP DO ISS DA NF.2023279/MORROS-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 446,25
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06022 20/06/2023 PP DA NF.2023280 ESTREITO/MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 7.635,98
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06023 20/06/2023 PP DO ISS DA NF.2023280 ESTREITO/MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 163,16
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06027 20/06/2023 PP DA NF.2023281 S.LUZIA DO PARUAÁ-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 3.588,15
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06028 20/06/2023 PP DO ISS DA NF.2023281 S.LUZIA DO PARUAÁ-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 76,67
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023PP06030 20/06/2023 PP DA NF.2023282 COROATA-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 0,00
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06034 20/06/2023 PP DA NF.2023282 COROATA-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 1.525,69
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06036 20/06/2023 PP DO ISS DA NF.2023282 COROATA-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 32,60
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06037 20/06/2023 PP DA NF,2023283 GOV. EUG.BARRS-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 8.197,68
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06038 20/06/2023 PP DO ISS DA NF,2023283 GOV. EUG.BARRS-MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 175,16
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06039 20/06/2023 PP DA NF.2023284 SÃO MATEUS DO MARANHÃO.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 4.207,42
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06040 20/06/2023 PP DO ISS DA NF.2023284 SÃO MATEUS DO MARANHÃO.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 89,90
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06041 20/06/2023 PP DA NF.2023284 SÃO MATEUS DO MARANHÃO.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 1.650,43
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06042 20/06/2023 PP DO ISS DA NF.2023284 SÃO MATEUS DO MARANHÃO.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 35,27
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06044 20/06/2023 PP DA NF.2023286 CURURUPU/MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 4.451,57
0235/2023 2023286 2023NE00220 2023OB02308 2023PP06045 20/06/2023 PP DO ISS DA NF.2023286 CURURUPU/MA.REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 95,12
235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02692 2023PP07107 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 209,26
235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02692 2023PP07108 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 77,59
235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02692 2023PP07109 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 197,78
235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02692 2023PP07110 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 385,36
235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02692 2023PP07111 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 71,72
235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02692 2023PP07112 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 168,67
235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02692 2023PP07113 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 358,96
235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02692 2023PP07114 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 981,76
235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB02692 2023PP07115 13/07/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JUNHO/23. 1.301,91
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07804 03/08/2023 PP DA NF 3- UNIDADE ITAQUI BACANGA - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 5.268,14
0235/2023 3- 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07805 03/08/2023 PP DO ISS DA NF 3- UNIDADE ITAQUI BACANGA - REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 112,57
0235/2023 4- 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07806 03/08/2023 PP DA NF 4 - VITORIA DO MEARIM/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 4.605,01
0235/2023 4- 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07807 03/08/2023 PP DO ISS DA NF 4 - VITORIA DO MEARIM/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 98,40
0235/2023 5 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07808 03/08/2023 PP DA NF 5 BARREIRINHAS/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 3.960,53
0235/2023 5 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07810 03/08/2023 PP DO ISS DA NF 5 BARREIRINHAS/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 84,63
0235/2023 6 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07813 03/08/2023 PP DA NF 6 (ZONA RURAL-SAO LUIS/MA)REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 3.236,67
0235/2023 6 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07814 03/08/2023 PP DO ISS DA NF 6 (ZONA RURAL-SAO LUIS/MA)REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 69,16
0235/2023 7-/ 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07815 03/08/2023 PP DA NF 7 - TUTOIA/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 9.780,25
0235/2023 7-/ 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07816 03/08/2023 PP DO ISS DA NF 7 - TUTOIA/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 208,98
0235/2023 8- 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07823 03/08/2023 PP DA NF 8 - SAO MATEUS DO MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 11.328,81
0235/2023 8- 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07825 03/08/2023 PP DO ISS DA NF 8 - SAO MATEUS DO MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 242,07
0235/2023 9- 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07835 03/08/2023 PP DA NF 9 - SANTA LUZIA DO PARUA/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 3.150,24
0235/2023 9- 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07837 03/08/2023 PP DO ISS DA NF 9 - SANTA LUZIA DO PARUA/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 67,31
0235/2023 10- 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07843 03/08/2023 PP DA NF 10 - TUNTUM/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 17.676,17
0235/2023 10- 2023NE00220 2023OB03013 2023PP07844 03/08/2023 PP DO ISS DA NF 10 - TUNTUM/MA. REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA.CT 139/22. PROC. 235/2023 377,70
235/2023 3 a 10 2023NE00220 2023OB03230 2023PP08258 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 830,93
235/2023 3 a 10 2023NE00220 2023OB03230 2023PP08259 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 148,08
235/2023 3 a 10 2023NE00220 2023OB03230 2023PP08260 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 532,54
235/2023 3 a 10 2023NE00220 2023OB03230 2023PP08261 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 459,75
235/2023 3 a 10 2023NE00220 2023OB03230 2023PP08262 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 152,15
235/2023 3 a 10 2023NE00220 2023OB03230 2023PP08264 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 186,18
235/2023 3 a 10 2023NE00220 2023OB03230 2023PP08265 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 216,47
235/2023 3 a 10 2023NE00220 2023OB03230 2023PP08266 16/08/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE JULHO/2023. 247,64
0235/2023 28 2023NE00220 2023OB05284 2023PP13810 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM GRAJAU CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 28 . 6.945,62
0235/2023 28 2023NE00220 2023OB05284 2023PP13811 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM GRAJAU CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 28 . 148,41
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00160 2023OB03933 2023PP00276 04/10/2023 REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REALIZADOS NO PRÉDIO DA DPE EM PENALVA/MA, CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC. 235/2023. NF 202300000000015. 37.440,00
0235/2023 202300000000 2023NE00160 2023OB03933 2023PP00277 04/10/2023 ISS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, REALIZADOS NO PRÉDIO DA DPE EM PENALVA/MA, CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC. 235/2023. NF 202300000000015. 800,00
235/2023 202300000000015 2023NE00160 2023OB04020 2023PP00299 11/10/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE SETEMBRO/2023. 1.760,00
2023NE00160 2023OB04503 2023PP00334 07/11/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. 47.498,79
2023NE00160 2023OB04503 2023PP00335 07/11/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021,LOTES 3 E 4. 1.014,93
18/ 2023NE00160 2023OB04503 2023PP00336 07/11/2023 PP DA NF.18 CURURUPU/MA.REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. 56.154,78
18/ 2023NE00160 2023OB04503 2023PP00337 07/11/2023 PP DO ISS DA NF.18 CURURUPU/MA.REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. 1.199,89
19 2023NE00160 2023OB04503 2023PP00338 07/11/2023 PP DA NF.19 BARREIRINHAS/MA REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. 3.650,18
19 2023NE00160 2023OB04503 2023PP00339 07/11/2023 PP DO ISS DA NF.19 BARREIRINHAS/MA REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. 78,00
20 2023NE00160 2023OB04503 2023PP00340 07/11/2023 PP DA NF.20 VITORINO FREIRE/MA.REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. 1.093,88
20 2023NE00160 2023OB04503 2023PP00341 07/11/2023 PP DO ISS DA NF.20 VITORINO FREIRE/MA.REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. 23,37
21/ 2023NE00160 2023OB04503 2023PP00342 07/11/2023 PP DA NF.21 GRAJAU/MA.REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. 3.767,93
21/ 2023NE00160 2023OB04503 2023PP00343 07/11/2023 PP DO ISS DA NF.21 GRAJAU/MA.REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS NUCLEOS CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. 80,51
2023NE00160 2023OB04735 2023PP00364 14/11/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE OUTUBRO/2023. 171,59
2023NE00160 2023OB04735 2023PP00365 14/11/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE OUTUBRO/2023. 2.639,75
2023NE00160 2023OB04735 2023PP00366 14/11/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE OUTUBRO/2023. 2.232,85
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00160 2023PP00404 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PENALVA, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 22 . 0,00
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00160 2023PP00405 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PENALVA, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 22 . 0,00
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00160 2023PP00406 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NA ZONA RURAL DE SÃO LUIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 26 . 0,00
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00160 2023PP00407 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NA ZONA RURAL DE SÃO LUIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 26 . 0,00
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00160 2023PP00408 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ESTREITO, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 27 . 0,00
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00160 2023PP00409 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ESTREITO, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 27 . 0,00
0235/2023 2023278 a 2023286 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00410 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PENALVA, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 22 . 9.969,55
0235/2023 22 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00411 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM PENALVA, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 22 . 213,03
0235/2023 26 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00412 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NA ZONA RURAL DE SÃO LUÍS, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 26 . 40.398,52
0235/2023 26 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00413 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, NA ZONA RURAL DE SÃO LUÍS, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 26 . 863,22
0235/2023 27 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00414 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ESTREITO, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 27 . 4.602,91
0235/2023 27 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00415 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ESTREITO, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 27 . 98,35
0235/2023 29 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00416 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ANAJATUBA, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 29 . 5.186,36
0235/2023 29 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00417 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM ANAJATUBA, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 29 . 110,82
0235/2023 30 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00418 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MIRADOR, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 30 . 30.166,93
0235/2023 30 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00419 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM MIRADOR, CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 30 . 644,59
0235/2023 31 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00420 14/12/2023 REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM TUTOIA CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 31 . 3.430,17
0235/2023 31 2023NE00160 2023OB05283 2023PP00421 14/12/2023 PP ISS REF MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM TUTOIA CONFORME CONTRATO N° 139/2021, LOTES 3 E 4. PROC.235/2023. NF 31 . 73,29
2023NE00160 2023OB05295 2023PP00428 14/12/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE NOVEMBRO/2023. 177,12
2023NE00160 2023OB05295 2023PP00429 14/12/2023 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE NOVEMBRO/2023. 51,42
2023OB00024 2023PP00022 27/01/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE JANEIRO/23. 75.784,80
2023OB00025 2023PP00023 27/01/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE JANEIRO/23. 787.260,84
2023OB00026 2023PP00024 27/01/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE JANEIRO/23. 390.542,12
2023OB00027 2023PP00025 27/01/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL- INATIVOS. MÊS DE JANEIRO/23. 11.782,44
303078001/20 2023OB00048 2023PP00046 30/01/2023 TRANSF. REF. AO SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO 2023, PROCESSO 303078001/2023. MÊS DE JANEIRO/23. 193,17
2023OB00155 2023PP00562 14/02/2023 DEPÓSITO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONVENIO Nº 936448/2022- EU E ELA: REPENSANDO O GENERO. 37.776,00
0221/2023 2023PP00628 16/02/2023 PP REGULARIZACAO DO INGRESSO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONVENIO Nº 936448/2022- EU E ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. 221/2023 0,00
675078001/20 2023OB00306 2023PP00955 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. 86.921,12
675078001/20 2023OB00307 2023PP00956 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. 783.714,62
675078001/20 2023OB00308 2023PP00957 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. 389.477,96
675078001/20 2023OB00309 2023PP00958 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA CUSTEIO PARA PESSOAL REFERENTE AO AUX. PL SAUDE- INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL. MÊS DE FEVEREIRO/23. PROC. 675.078.001/2023. 11.782,44
675078001/20 2023OB00327 2023PP00978 01/03/2023 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO FAMÍLIA DA CONTA DE CUSTEIO PARA PESSOAL REF. A FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO 2023, PROCESSO 675.078.001/2023. MÊS DE FEVEREIRO/23. 191,76
2023OB00400 2023PP01360 06/03/2023 ACERTO ENTRE AS CONTAS 8599-5(CONV. 880896/2018) E CONTA 8661-4(TRIBUTOS), REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO CONV.880896/2018/DIRPP/DEPEN, MÊS DE JANEIREO/23. 28.309,28
0215/2023 2023OB00423 2023PP01382 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 JANEIRO/2023 4.863,29
0215/2023 2023OB00424 2023PP01383 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 FEVEREIRO/2023 4.863,29
0209/2023 2023OB00425 2023PP01385 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 JANEIRO/2023 1.256,73
0209/2023 2023OB00427 2023PP01388 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 FEVEREIRO/2023 1.256,73
0225/2023 2023OB00429 2023PP01392 08/03/2023 OB TRANSFERENCIA DE SALDO REF. REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 JANEIRO/2023 31.168,40
0225/2023 2023OB00431 2023PP01394 08/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 FEVEREIRO/2023 31.168,40
2023OB00467 2023PP01463 10/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS) DO CONVENIO 880896/2018 FEVEREIRO/2023 19.521,00
2023OB00468 2023PP01464 10/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (IR) DO CONVENIO 880896/2018 FEVEREIRO/2023 8.788,28
0276/2023 2023PP01592 13/03/2023 PP REF. AO REEMBOLSO PARA ROSANNE ROCHA PAGO EM DUPLICIDADE PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE ITAIPAVA DO GRAJAU CONFORME PROCESSO 276/2023 0,00
2023OB00700 2023PP01852 16/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/ 2022 PROJETO EU E ELA .MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2023 7.636,42
2023OB00708 2023PP01868 16/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/ 2021 PROJETO CARRETA SOBRE RODAS. MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2023 5.439,04
0225/2023 2023OB00765 2023PP02018 17/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 (CONTRAPARTIDA) JANEIRO E FEVEREIRO/2023 8.648,60
0209/2023 2023OB00768 2023PP02020 20/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL MANUEL ALVES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 JANEIRO E FEVEREIRO/2023 2.513,46
303078001/20 2023OB00799 2023PP02193 23/03/2023 PP REF. AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 86.006,72
303078001/20 2023OB00800 2023PP02194 23/03/2023 PP REF. AUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 786.196,97
303078001/20 2023OB00801 2023PP02195 23/03/2023 PP REF. AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 392.302,23
303078001/20 2023OB00802 2023PP02196 23/03/2023 PP REF. AUXILIO PLANO DE SAUDE (INATIVOS) DA FOLHA DE PESSOAL MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023 11.782,44
303078001/20 2023OB00958 2023PP02546 30/03/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL, MARCO/2023, PROCESSO 303078001/2023. 194,58
2023OB01155 2023PP03035 12/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO CONVENIO 880896/2018 MARCO/2023 27.266,47
2023OB01237 2023PP03209 13/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO CONVENIO 923552/2021 FDD MARCO/2023 2.719,52
2023OB01238 2023PP03214 13/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DO CONVENIO 931415/2022 EU & ELA MARCO/2023 4.342,52
0215/2023 2023PP03472 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 JANEIRO/2023 0,00
0215/2023 2023OB01327 2023PP03473 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 MARCO/2023 5.778,28
0209/2023 2023OB01330 2023PP03476 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 MARCO/2023 1.256,73
0209/2023 2023OB01331 2023PP03478 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL MANUEL ALVES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 MARCO/2023 1.256,73
0225/2023 2023OB01333 2023PP03481 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 MARCO/2023 30.398,83
0225/2023 2023OB01334 2023PP03482 19/04/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023 MARCO/2023 (CONTRAPARTIDA) 4.324,28
1064078001/2 2023OB01383 2023PP03610 24/04/2023 AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 82.756,80
1064078001/2 2023OB01384 2023PP03611 24/04/2023 AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 830.739,00
1064078001/2 2023OB01385 2023PP03612 24/04/2023 AUXILIO SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 416.156,23
1064078001/2 2023OB01386 2023PP03613 24/04/2023 AUXILIO SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 11.782,44
1064078001/2 2023OB01401 2023PP03631 25/04/2023 TRANSFERENCIA DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL. PROC. 1064.078.001/2023 203,04
2023OB01516 2023PP03966 05/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 880896/2018 ABRIL/2023 25.455,34
2023OB01517 2023PP03967 05/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 931415/2022 EU E ELA ABRIL/2023 6.450,98
2023OB01520 2023PP03969 05/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 923552/2021 FDD ABRIL/2023 2.719,52
0209/2023 2023OB01661 2023PP04220 10/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL ANDRESSA MORAES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 ABRIL/2023 1.256,73
0209/2023 2023OB01662 2023PP04221 10/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL MANUEL ALVES , ATRAVES DO CONVÊNIO Nº 923552/2021 PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023 ABRIL/2023 1.256,73
0215/2023 2023PP04224 10/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 ABRIL/2023 0,00
0215/2023 2023OB01666 2023PP04227 10/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO REF. RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA.PROC. 215/2023 ABRIL/2023 7.364,90
2023OB01761 2023PP04638 16/05/2023 transferência para complementar o pagamento de DARF dos profissionais do convenio. competência abril/2023 2.000,00
2023OB01766 2023PP04648 16/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTOS DE TRIBUTOS (INSS E IR) PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 1.482,48
0225/2023 2023OB01773 2023PP04654 16/05/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. ABRIL/2023 29.148,31
0225/2023 2023OB01774 2023PP04655 16/05/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/ 2018 PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. ABRIL/2023 (CONTRAPARTIDA) 3.909,93
0421/2023 2023OB01832 2023PP04836 19/05/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA DEPOSITO DE CONTRAPARTIDA REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONVENIO 880896/2018 SENAPPEN/MJSP. PROC 421/2023 14.404,56
2023OB01833 2023PP04837 19/05/2023 acerto entre a conta 86614 (transitoria) e 63398 (custeio). 2.000,00
2023OB01836 2023PP04841 19/05/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA REGULARIZACAO DE INSS PATRONAL CONVENIO 923552/2021 0,02
01326078001/ 2023OB01862 2023PP04882 23/05/2023 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE FOLHA PESSOAL. MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 82.353,60
01326078001/ 2023OB01863 2023PP04883 23/05/2023 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 830.739,00
01326078001/ 2023OB01864 2023PP04884 23/05/2023 REFERENTE AUXILIO PL SAUDE. MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 417.747,85
01326078001/ 2023OB01865 2023PP04885 23/05/2023 REFERENTE AUXILIO PL SAUDE (INATIVO). MES DE MAIO/2023. PROC. 01326.078.001/2023 13.402,52
01326078001/ 2023OB01897 2023PP04934 25/05/2023 TRANSFERENCIA SALÁRIO FAMILIA, FOLHA PESSOAL DE MAIO/2023. PROC.01326.078.001/2023 205,86
2023OB02080 2023PP05508 13/06/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO 880896/2018 MAIO/2023 27.042,04
2023OB02176 2023PP05624 14/06/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 931415/2022. MAIO/2023. 6.339,56
2023OB02201 2023PP05665 14/06/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 923552/2021 FDD. MAIO/2023. 2.688,32
0215/2023 2023PP05689 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PROC. 215/2023. MAIO/2023. 0,00
0215/2023 2023OB02225 2023PP05692 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PROC. 215/2023. MAIO/2023. 8.278,83
0209/2023 2023OB02232 2023PP05703 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA PROFISSIONAL DO CONVENIO Nº 923552/2021, PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023. MAIO/2023. 1.256,73
0209/2023 2023OB02233 2023PP05704 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO PROFISSIONAL MANUEL ALVES DO CONVENIO Nº 923552/2021, PROJETO CARRETA DOS DIREITOS. PROC. 209/2023. MAIO/2023. 1.256,73
0225/2023 2023OB02236 2023PP05707 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. MAIO/2023. (REPASSE) 30.512,69
0225/2023 2023OB02237 2023PP05708 15/06/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. PROC. 225/2023. MAIO/2023. (CONTRAPARTIDA) 4.924,49
01587078001/ 2023OB02428 2023PP06405 27/06/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 74.743,20
01587078001/ 2023OB02429 2023PP06406 27/06/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 823.221,00
01587078001/ 2023OB02430 2023PP06407 27/06/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 415.148,73
01587078001/ 2023OB02431 2023PP06408 27/06/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE INATIVOS. PROC. 01587.078.001/2023. JUNHO/2023 12.592,48
01587078001/ 2023OB02452 2023PP06431 28/06/2023 TRANSFERENCIA SALÁRIO - FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 01587.078.001/2023. JUNHO/2023. 204,45
2023OB02529 2023PP06897 11/07/2023 PP TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 923552/2021 FDD. JUNHO/2023. 2.688,32
2023OB02530 2023PP06898 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 931415/202E, EU E ELA. JUNHO/2023. 6.339,56
2023OB02531 2023PP06899 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. JUNHO/2023. 26.378,61
0215/2023 2023PP06900 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA. PROC. 215/2023. JUNHO/2023. 0,00
0215/2023 2023OB02532 2023PP06901 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA. PROC. 215/2023. JUNHO/2023. 8.278,84
0209/2023 2023OB02533 2023PP06906 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD PROC. 209/2023. JUNHO/2023. (REPASSE) 1.256,73
0209/2023 2023OB02534 2023PP06907 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD PROC. 209/2023. JUNHO/2023. (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0225/2023 2023OB02535 2023PP06908 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880696/2018, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JUNHO/2023. (REPASSE) 29.501,81
0225/2023 2023OB02536 2023PP06909 11/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880696/2018, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JUNHO/2023. (CONTRAPARTIDA) 4.924,49
110722/2023 4511 2023OB02860 2023PP07625 24/07/2023 DESPESA EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511381 E PROC. 110722/23. PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 001956. 1.638,83
105113/2023 43993 2023OB02861 2023PP07626 24/07/2023 DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS, CONF. NF. 43993 E PROC. 105113/2023. PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 1981, 1982 E 1997. 7.067,53
110726/2023 4511 2023OB02862 2023PP07627 24/07/2023 DESPESA EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511382 E PROC. 110726/2023. PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 001957. 50,54
01863078001/ 2023OB02877 2023PP07642 25/07/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 81.984,00
01863078001/ 2023OB02878 2023PP07643 25/07/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 830.739,00
01863078001/ 2023OB02879 2023PP07644 25/07/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE. PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 423.205,93
01863078001/ 2023OB02880 2023PP07645 25/07/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE (INATIVOS). PROC. 01863.078.001/2023. JULHO/2023 12.592,48
01863078001/ 2023OB02906 2023PP07689 26/07/2023 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 01863.078.001/2023. JULHO/2023. 208,68
2023OB03035 2023PP07872 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA, MES DE JULHO/2023. 6.339,56
2023OB03036 2023PP07873 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/20218, DEPEN-MJSP, MES DE JULHO/2023. 26.983,93
2023OB03037 2023PP07874 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD, MES DE JULHO/2023. 2.688,32
0215/2023 2023OB03048 2023PP07884 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA. PROC. 215/2023. JULHO/2023. 8.278,84
0209/2023 2023OB03053 2023PP07893 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC. 209/2023. JULHO/2023. (REPASSE) 1.256,73
0209/2023 2023OB03055 2023PP07895 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC. 209/2023. JULHO/2023. (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0225/2023 2023OB03058 2023PP07898 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/20218, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JULHO/2023. (REPASSE) 30.476,38
0225/2023 2023OB03060 2023PP07900 07/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/20218, DEPEN-MJSP. PROC. 225/2023. JULHO/2023. (CONTRAPARTIDA) 4.884,47
2030078001/2 2023OB03266 2023PP08457 21/08/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 87.628,80
2030078001/2 2023OB03267 2023PP08458 21/08/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 842.016,00
2030078001/2 2023OB03268 2023PP08459 21/08/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE. PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 424.636,40
2030078001/2 2023OB03269 2023PP08460 21/08/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE (INATIVOS). PROC. 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023 12.592,48
2030078001/2 2023OB03307 2023PP08515 22/08/2023 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 2030.078.001/2023. AGOSTO/2023. 208,68
2023OB03455 2023PP08791 05/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/20218 DEPEN-MJSP, MES DE AGOSTO/2023. 26.564,84
105539/2023 43725 2023OB03568 2023PP09069 11/09/2023 DESPESA EM FAVOR DE: ALIANÇA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 50/2022, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA DE MARCENARIS, CONF. NF. 43725 E PROC. 105539/2023. PROC DPE/MA 0094/2023. NL 1973. 14.557,33
000/20 2023OB03569 2023PP09070 11/09/2023 DEPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA FOURENG-EMPREENDIMENTOS, NF-1388, MES DE MARÇO/2023, PROC; 50981/2023. PROC DPE/MA 94/2023. NL 3026. 7.878,00
2023OB03570 2023PP09071 11/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU E ELA, MES DE AGOSTO/2023. 6.339,56
0215/2023 2023OB03666 2023PP09486 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU&ELA. PROC.215/2023. AGOSTO/2023 8.278,83
0209/2023 2023OB03667 2023PP09487 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC.209/2023. AGOSTO/2023 (REPASSE) 1.256,73
0209/2023 2023OB03668 2023PP09488 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD. PROC.209/2023. AGOSTO/2023 (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0225/2023 2023OB03669 2023PP09489 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. AGOSTO/2023 (REPASSE) 30.568,19
0225/2023 2023OB03670 2023PP09490 13/09/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. AGOSTO/2023 (CONTRAPARTIDA) 4.924,49
2023OB03671 2023PP09491 14/09/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021, FDD, MÊS DE AGOSTO/2023 2.688,32
0053/2023 2023OB03673 2023PP09496 14/09/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DA PROFISSIOANAL FRANCILEIDE SILVA NASCIMENTO DO CONVÊNIO Nº 880896/2018, DEPEN-MJSP. PROC.53/2023. MÊS DE AGOSTO/2023 560,45
02247078001/ 2023OB03806 2023PP09995 25/09/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. 85.405,60
02247078001/ 2023OB03807 2023PP09997 25/09/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. 842.016,00
02247078001/ 2023OB03808 2023PP09998 25/09/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. 426.339,20
02247078001/ 2023OB03809 2023PP09999 25/09/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023. 12.592,48
02247078001/ 2023OB03835 2023PP10041 26/09/2023 TRANSFERENCIA DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROC 02247.078.001/2023. SETEMBRO/2023 207,27
0215/2023 2023OB03924 2023PP10169 29/09/2023 REGULARIZAÇÃO. TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, EU&ELA. PROC.215/2023. AGOSTO/2023 0,01
83224/2023 11898 2023OB03986 2023PP10421 09/10/2023 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE: FER-MAX FERRAMENTAS LTDA; REF. AO CONTRATO Nº 54/2022, PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS, CONF. NF. 11898 E PROC. 83224/2023. PROC. DPE/MA 94/2023 4.218,54
2023OB04081 2023PP10816 17/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA, MÊS DE SETEMBRO/2023 6.339,56
2023OB04082 2023PP10817 17/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP, MÊS DE SETEMBRO/2023 26.506,23
2023OB04083 2023PP10818 17/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/22/MJSP/SAJU, MÊS DE SETEMBRO/2023 2.293,56
2023OB04084 2023PP10819 17/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2023 2.688,32
0215/2023 2023OB04094 2023PP10833 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU& ELA. PROC.215/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 8.278,84
0209/2023 2023OB04095 2023PP10834 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 (CONCEDENTE) 1.256,73
0209/2023 2023OB04096 2023PP10835 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0225/2023 2023OB04097 2023PP10836 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 29.857,83
0225/2023 2023OB04100 2023PP10837 18/10/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE SETEMBRO/2023 4.924,49
0644/2023 2023OB04105 2023PP10838 18/10/2023 INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022 MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, A SER RECOLHIDO COM RECURSO DO CONVENENTE. PROC. 644/2023. MÊS DE SETEMBRO/23 3.147,70
000/20 2023OB04200 2023PP11111 19/10/2023 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE SALÁRIO E PECÚLIO DE INTERNOS QUE EXERCERAM TRABALHO NA FERRAGEM EM MARÇO/2023, CONFORME PROC. 55189/23 E 172335/23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 0,00
000/20 55189/ 2023OB04202 2023PP11112 19/10/2023 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE SALÁRIO DE INTERNOS QUE REALIZARAM TRABALHOS NA FERRAGEM, NO MÊS DE MARÇO/23. NL 4176. CONF. PROC. 55189/23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 7.296,49
000/20 55189/ 2023OB04203 2023PP11113 19/10/2023 REFERENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE SALÁRIO DE INTERNOS QUE REALIZARAM TRABALHOS NA FERRAGEM, NO MÊS DE MARÇO/23. NL 4177. CONF. PROC. 55189/23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 197,30
000/20 2023OB04204 2023PP11114 19/10/2023 DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO PECÚLIO, CONF. DEMANDA JUDICIAL. NL 5107 E 5108. PROC.172335 /23. PROCESSO DPE/MA 94/2023 1.610,84
0094/2023 122228 2023OB04272 2023PP11225 23/10/2023 REF A DESCENTRALIZAÇÃO DA DESPESA EM FAVOR DE HOME CENTER JACARE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CONF NF 122228 E PROC.144676/2023. PROCESSO:94/2023 36.850,64
0094/2023 2023OB04273 2023PP11226 23/10/2023 DESCENTRALIZAÇÃO REF A VALE TRANSPORTE VIA 2023DC000011 DPE PARA INTERNOS EM ATIVIDADES LABORAIS. PROC. 185204/2023. PROCESSO DPE: 94/2023 2.676,43
0094/2023 2023OB04274 2023PP11227 23/10/2023 DESCENTRALIZAÇÃO DO EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 44 INTERNOS, QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO/2023. PROCESSO DPE 94/2023 11.051,26
0094/2023 2023OB04275 2023PP11228 23/10/2023 DESCENTRALIZACAO DO EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SALARIO PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NO MES DE SETEMBRO. PROCESSO DPE 94/2023 1.011,92
0164/2023 2023OB04287 2023PP11244 24/10/2023 REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA. CT Nº 94/2021. PROC 164/2023. OUTUBRO/2023. 24.798,18
2486078001/2 2023OB04330 2023PP11313 25/10/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 87.612,00
2486078001/2 2023OB04331 2023PP11314 25/10/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 842.016,00
2486078001/2 2023OB04332 2023PP11315 25/10/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE. PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 426.822,63
2486078001/2 2023OB04333 2023PP11318 25/10/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE (INATIVOS). PROC.2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023 28.119,25
2486078001/2 2023OB04366 2023PP11441 26/10/2023 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 2486.078.001/2023. OUTUBRO/2023. 207,27
0164/2023 2023OB04506 2023PP11697 07/11/2023 TRASNFERÊNCIA REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS NUCLEOS REGIONAIS DA DPE-MA. CT Nº 94/2021. PROC 164/2023. OUTUBRO/2023. 24.798,18
2023OB04519 2023PP11802 08/11/2023 DEVOLUCAO DE DEPOSITO INDEVIDO NA C/C 6.339-8 EM 07/11/2023 EM NOME DE CRISTIANE MARQUES MENDES (1ª SUBDEFENSORA) REFERENTE A DIARIAS QUE EFETIVAMENTE NAO FORAM PAGAS, UMA VEZ QUE A ORDEM BANCARIA 2023OB3756 E PREPARAÇÃO DE PAGAMENTO 2023PP9850 3.458,28
195477/2023/ 4536895 2023OB04536 2023PP11860 09/11/2023 EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536895 E PROC. 195477/23./ PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 7399 735,66
195477/2023/ 4536894 2023OB04538 2023PP11862 09/11/2023 EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, CONF. DOC. 4536894 E PROC. 195477/23./ PROC DPE/MA Nº 0094/2023. NL 7400. 66,54
2023OB04550 2023PP11905 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP, MÊS DE OUTUBRO/2023 26.440,37
2023OB04553 2023PP11909 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA, MÊS DE OUTUBRO/2023 6.339,56
2023OB04583 2023PP11964 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/22/MJSP/SAJU, MÊS DE OUTUBRO/2023 2.294,00
2023OB04584 2023PP11970 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS(INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2023 2.688,32
0209/2023 2023OB04602 2023PP12074 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONCEDENTE) 1.256,73
0209/2023 2023OB04604 2023PP12075 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 923552/2021/FDD. PROC.209/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONVENENTE) 1.256,73
0644/2023 2023OB04603 2023PP12076 10/11/2023 INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022 MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, A SER RECOLHIDO COM RECURSO DO CONVENENTE. PROC. 644/2023. MES DE OUTUBRO/2023 3.148,00
2023OB04605 2023PP12077 10/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022. MES DE OUTUBRO/2023. 8.278,84
0225/2023 2023OB04606 2023PP12078 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONCEDENTE) 29.798,65
0225/2023 2023OB04607 2023PP12079 10/11/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE OUTUBRO/2023 (CONVENENTE) 4.924,49
203591/2023/ 2023OB04848 2023PP12662 22/11/2023 EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LOBARAM FRENTE AXTERNA, PROCESSO 203591/2023/ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7874. 296,63
203591/2023/ 2023OB04849 2023PP12663 22/11/2023 EMPENHO REFERENTE A VALE TRANSPORTE DE INTERNOS QUE LOBARAM FRENTE AXTERNA, PROCESSO 203591/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7874. 0,00
197912/2023/ 2023OB04850 2023PP12664 22/11/2023 EMPENHO REFERENTE AOS SALÁRIOS DE 10 INTERNOS PELOS TRABALHOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO: 197912/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7865. 3.989,00
90987/2023/2 12104, 2023OB04851 2023PP12665 22/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N° 90987/2023./ PROC DPE/MA Nº94/2023. NL7919. 11.932,92
90987/2023/2 12104, 2023OB04852 2023PP12666 22/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7920 12.491,54
90987/2023/2 12104, 2023OB04853 2023PP12667 22/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7921. 1.839,55
90987/2023/2 12104, 2023OB04854 2023PP12668 22/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VOLTADOS A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DE MOVEIS, INSTALADA NO SISTEMA, CONFORME NF N°12.104, CONTRATO N°05/2022-SEAP. PROCESSO N°90987/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7922. 6.805,55
2752078001/2 2023OB04862 2023PP12689 24/11/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE. PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 95.267,20
2752078001/2 2023OB04864 2023PP12696 24/11/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 838.257,00
2752078001/2 2023OB04865 2023PP12698 24/11/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE. PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 425.694,62
2752078001/2 2023OB04867 2023PP12700 24/11/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAÚDE(INATIVOS). PROC.2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023 9.369,61
2752078001/2 2023OB04900 2023PP12753 27/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO- FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL. PROCESSO 2752.078.001/2023. NOVEMBRO/2023. 207,27
187600/2023/ 2023OB04929 2023PP12803 29/11/2023 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PECULIO DE 20 INTERNOS QUE TRABALHARAM EM VARIAS FRENTES DE TRABALHO 2016 A 2022, PROCESSO 187600/2023./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7062. 52,17
000/20 2023OB04930 2023PP12804 29/11/2023 Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022./PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7178. 33,00
000/20 2023OB04931 2023PP12805 29/11/2023 Empenho de PECÚLIO de 20 internos que trabalharam em várias frentes de trabalho 2016 á 2022./ PROC DPE/MA Nº 94/2023. NL 7158 A 7172. 2.427,86
2023OB04937 2023PP12808 30/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IR) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE NOVEMBRO DE 2023. 2.688,32
2023OB04938 2023PP12809 30/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE NOVEMBRO DE 2023 (CONCEDENTE). 1.256,73
2023OB04939 2023PP12810 30/11/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE NOVEMBRO DE 2023 (CONVENENTE). 1.256,73
2023OB05005 2023PP12883 05/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. MES DE NOVEMBRO/2023 25.137,04
2023OB05116 2023PP13208 06/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/2022MJSP/SAJU. MES DE NOVEMBRO/2023 2.294,00
0644/2023 2023OB05125 2023PP13233 06/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022. PROC 644/2023. NOVEMBRO/2023. 3.148,00
2023OB05126 2023PP13242 06/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE NOVEMBRO/2023. 6.339,56
2023OB05129 2023PP13248 06/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. MES DE NOVEMBRO/2023. 8.278,84
0225/2023 2023OB05272 2023PP13738 14/12/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE NOVEMBRO/2023 (CONCEDENTE) 28.792,34
0225/2023 2023OB05274 2023PP13739 14/12/2023 TRANSFERÊNCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 880896/2018/DEPEN-MJSP. PROC.225/2023. MÊS DE NOVEMBRO/2023 (CONVENENTE) 4.151,87
2023OB05379 2023PP14322 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP, MES DE DEZEMBRO/2023. 23.859,86
0225/2023 2023OB05380 2023PP14325 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC 225/2023. MES DE DEZEMBRO/2023. (CONCEDENTE) 27.837,79
0225/2023 2023OB05382 2023PP14328 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC 225/2023. MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRAPARTIDA) 4.151,87
2023OB05384 2023PP14333 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE DEZEMBRO/2023. 2.688,32
2023OB05385 2023PP14334 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE DEZEMBRO/2023. (CONCEDENTE) 1.256,73
2023OB05388 2023PP14338 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/FDD, MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRAPARTIDA) 1.256,73
0644/2023 2023OB05392 2023PP14342 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022. PROC 644/2023. DEZEMBRO/2023. 3.148,00
2023OB05395 2023PP14347 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, MES DE DEZEMBRO/2023. 2.294,00
2023OB05397 2023PP14361 19/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/MAJU, MES DE DEZEMBRO/2023. 4.984,12
02943078001/ 2023OB05531 2023PP14626 21/12/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023 89.557,20
0302/2023 2023OB05539 2023PP14654 21/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA ASSISTENTE SOCIAL MICHELLE KARINE OLIVEIRA SILVA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU. PROC. 302/2023. DEZEMBRO/2023. 583,54
02943078001/ 2023OB05574 2023PP14920 22/12/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. 845.023,20
02943078001/ 2023OB05575 2023PP14921 22/12/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. 429.400,93
02943078001/ 2023OB05576 2023PP14922 22/12/2023 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL. PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. 9.369,61
2023OB05583 2023PP14928 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA. MES DE DEZEMBRO/2023 771,90
2023OB05585 2023PP14930 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. PROJETO ASSISTENCIA LEGAL E VISITA VIRTUAL. MES DE DEZEMBRO/2023 473,83
2023OB05596 2023PP14950 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. MES DE DEZEMBRO 8.278,84
2023PP14954 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE DEZEMBRO 0,00
2023PP14956 22/12/2023 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA. PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE ABRIL/2023 0,00
02943078001/ 2023OB05605 2023PP14967 22/12/2023 TRANSFERENCIA DO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO 2023, PROC. 02943.078.001/2023. DEZEMBRO/2023. 207,27
0215/2023 2023OB05622 2023PP15047 29/12/2023 REFERENTE AO AJUSTE DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA, PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE ABRIL/2023 PROC. 215/2023. 800,60
0215/2023 2023OB05623 2023PP15048 29/12/2023 REFERENTE AO AJUSTE DO INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVÊNIO Nº 931415/2022, PROJETO EU E ELA, PAGO INFERIOR AO PREVISTO NO MES DE DEZEMBRO/2023 PROC. 215/2023. 270,00
2023265 2023NE00220 2024OB00549 2024PP01151 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 326,50
2023265 2023NE00160 2024OB00552 2024PP00039 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 161,25
2023265 2023NE00160 2024OB00552 2024PP00040 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 1.418,10
2023265 2023NE00160 2024OB00552 2024PP00041 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 243,80
2023265 2023NE00160 2024OB00552 2024PP00042 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 216,38
2023265 2023NE00160 2024OB00552 2024PP00043 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 1.899,08
2023265 2023NE00160 2024OB00552 2024PP00044 06/03/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE DEZEMBRO/23. 468,66
791100009420 2024OB00029 2024PP00029 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 95.967,20
791100009420 2024OB00030 2024PP00030 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 842.016,00
791100009420 2024OB00031 2024PP00031 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 433.263,53
791100009420 2024OB00032 2024PP00032 26/01/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL. SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 9.369,61
791100009420 2024OB00054 2024PP00071 26/01/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JANEIRO/2024. 207,27
135110000971 2024OB00098 2024PP00124 05/02/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº15/2023, PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS GARANTINDO DIREITOS. PROC.135.110000971.0.2024. 21.300,00
119110000971 2024OB00099 2024PP00125 05/02/2024 TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DEPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO CONTRATO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR- CONTRAPARTIDA FINANCEIRA/CONVÊNIO Nº 14/2023, PROJETO EDUCAR PARA PREVENIR. PROC.119.110000971.0.2024. 21.300,00
2024OB00248 2024PP00611 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. 6.339,56
2024OB00249 2024PP00614 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. 0,00
2024OB00252 2024PP00618 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE JANEIRO/2024. 2.688,32
2024OB00253 2024PP00619 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE JANEIRO/2024. 24.576,59
2024OB00519 2024PP00961 21/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JANEIRO/2024. 2.294,00
616110000971 2024OB00422 2024PP00785 26/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 28.015,37
594110000971 2024OB00428 2024PP00790 26/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. 8.278,84
583110000937 2024OB00430 2024PP00792 26/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,73
616110000971 2024OB00504 2024PP00892 29/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). 4.151,87
583110000937 2024OB00502 2024PP00895 29/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JANEIRO/2024. (CONVENENTE). 1.256,73
588110000971 2024OB00503 2024PP00896 29/02/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. JANEIRO/2024. (CONTRA PARTIDA). 3.148,00
791100009420 2024OB00524 2024PP01029 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 103.641,60
791100009420 2024OB00525 2024PP01031 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 897.220,58
791100009420 2024OB00526 2024PP01034 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 463.073,67
791100009420 2024OB00527 2024PP01038 29/02/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL(INATIVOS), EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024 59.430,11
791100009420 2024OB00558 2024PP01460 29/02/2024 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. FEVEREIRO/2024. 208,68
2024OB00624 2024PP01779 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. 2.294,00
2024OB00626 2024PP01781 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE FEVEREIRO/2024. 2.688,32
616110000971 2024OB00627 2024PP01784 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 27.127,45
616110000971 2024OB00628 2024PP01786 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 4.151,87
594110000971 2024OB00632 2024PP01795 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 594.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. 6.742,36
583110000937 2024OB00634 2024PP01797 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,73
583110000937 2024OB00636 2024PP01799 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. FEVEREIRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,73
588110000971 2024OB00638 2024PP01802 11/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROCESSO Nº 588.110000971.0.2024. FEVEREIRO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
2024OB00673 2024PP01919 12/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MES DE FEVEREIRO/2024. 5.201,62
2024OB00675 2024PP01924 12/03/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE FEVEREIRO/2024. 23.859,86
105411000093 2024OB00844 2024PP02152 13/03/2024 MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. 9.440,70
105411000093 2024OB00846 2024PP02153 13/03/2024 MULTA E JUROS REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE INSS PATRONAL DOS CONVENIOS, COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. PROC. 1054.110000939.0.2024. 0,00
79.110000942 2024OB00982 2024PP02722 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 111.115,20
79.110000942 2024OB00983 2024PP02723 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 905.428,89
79.110000942 2024OB00984 2024PP02724 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 468.110,88
79.110000942 2024OB00985 2024PP02725 21/03/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 9.369,61
79.110000942 2024OB01013 2024PP02774 22/03/2024 SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. MARÇO/2024. 211,50
2024OB01132 2024PP03265 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MARÇO/2024. 6.099,83
2024OB01133 2024PP03273 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MARÇO/2024. 2.294,00
2024OB01134 2024PP03276 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MARÇO/2024. 2.688,32
616.11000097 2024OB01137 2024PP03297 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 29.110,47
616.11000097 2024OB01139 2024PP03301 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 4.063,08
594.11000097 2024OB01140 2024PP03308 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MARÇO/2024. 8.119,90
583.11000093 2024OB01142 2024PP03314 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,73
583.11000093 2024OB01143 2024PP03317 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO O Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MARÇO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,73
588.11000097 2024OB01145 2024PP03325 04/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MARÇO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
2024OB01199 2024PP03395 05/04/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MARÇO/2024. 23.947,82
1020.1100009 2024OB01448 2024PP04021 19/04/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 880896/2018- MJSP/SENAPPEN. PROC 1020.110000971.0.2024. 25.125,77
79.110000942 2024OB01453 2024PP04135 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 107.458,40
79.110000942 2024OB01454 2024PP04140 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 905.561,28
79.110000942 2024OB01455 2024PP04143 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 468.224,39
79.110000942 2024OB01456 2024PP04145 22/04/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 16.609,84
79.110000942 2024OB01495 2024PP04276 22/04/2024 TRANSF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC.79.110000942.0.2024. ABRIL/2024 210,09
588.11000097 2024OB01703 2024PP04664 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (CONVENENTE). 3.148,00
594.11000097 2024OB01704 2024PP04666 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. ABRIL/2024. 8.278,84
616.11000097 2024OB01705 2024PP04676 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 26.565,03
616.11000097 2024OB01706 2024PP04687 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 4.151,87
2024OB01707 2024PP04696 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE ABRIL/2024. 24.732,86
2024OB01709 2024PP04704 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE ABRIL/2024. 6.339,57
2024OB01712 2024PP04716 09/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE ABRIL/2024. 2.294,00
1539.1100009 2024OB01795 2024PP05003 10/05/2024 TRANSFERÊNCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO CONVÊNIO Nº 952931/2023. PROC 1539.110000971.0.2024. 294.250,00
2024OB01900 2024PP05450 16/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE ABRIL/2024. 2.688,32
583.11000093 2024OB01903 2024PP05453 16/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,73
583.11000093 2024OB01904 2024PP05455 16/05/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC.583.110000937.0.2024. ABRIL/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,73
1767.1100009 2024PP05563 20/05/2024 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 0,00
1767.1100009 2024OB01930 2024PP05564 20/05/2024 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A SRA RAIMUNDA NONATA DA SILVA ARAUJO. PROC.1767.110000959.0.2024 437,00
79.110000942 2024OB01953 2024PP05590 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 109.132,80
79.110000942 2024OB01954 2024PP05591 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 913.107,12
79.110000942 2024OB01955 2024PP05592 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 471.629,67
79.110000942 2024OB01956 2024PP05593 22/05/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024 11.783,02
2024OB01963 2024PP05598 22/05/2024 REFERENTE AO SUPERAVIT DE 2023. 1.694.974,72
79.110000942 2024OB01985 2024PP05641 23/05/2024 TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. MAIO/2024. 211,50
2024OB02157 2024PP06232 11/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE MAIO/2024. 6.165,70
2024OB02158 2024PP06233 11/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MES DE MAIO/2024. 2.666,24
2024OB02162 2024PP06240 11/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE MAIO/2024. 2.227,76
2024PP06334 12/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 0,00
2024OB02240 2024PP06341 12/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 22.095,86
2024OB02323 2024PP06458 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DO PROFISSIONAL JOÃO LUCAS SOLINO FONSECA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 697,41
2024OB02324 2024PP06470 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DEIVIDSON SILVA LOPES E PRISCILLA MACEDO COSTA, DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSITENCIA LEGAL, MES DE MAIO/2024. 560,16
583.11000093 2024OB02326 2024PP06485 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,73
583.11000093 2024OB02327 2024PP06489 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,73
588.11000097 2024OB02332 2024PP06504 13/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. MAIO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
594.11000097 2024OB02354 2024PP06593 14/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. MAIO/2024. 8.278,86
616.11000097 2024OB02366 2024PP06615 17/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC.616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 4.151,87
2024OB02375 2024PP06626 17/06/2024 TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. 27.267,98
616.11000097 2024OB02382 2024PP06859 18/06/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. MAIO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 27.267,98
79.110000942 2024OB02440 2024PP06963 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 103.891,20
79.110000942 2024OB02441 2024PP06964 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 909.533,04
79.110000942 2024OB02442 2024PP06965 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 470.644,11
79.110000942 2024OB02443 2024PP06966 24/06/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PLANO DE SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 11.783,02
79.110000942 2024OB02469 2024PP07009 25/06/2024 TRANFERENCIA SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, EXERCICIO DE 2024, PROC. 79.110000942.0.2024. JUNHO/2024 212,91
2024OB02564 2024PP07292 04/07/2024 TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA DARF DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018. (CONCEDENTE) COMPETENCIA MAIO/2024. 27.267,98
2024OB02579 2024PP07307 04/07/2024 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS CONFORME NL 2479. 479,69
2024OB02606 2024PP07383 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 6.165,70
2024OB02607 2024PP07384 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JUNHO/2024 2.227,76
2024OB02608 2024PP07385 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JUNHO/2024 2.666,24
2024OB02609 2024PP07386 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 21.244,93
2024OB02610 2024PP07387 08/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JUNHO/2024 2.092,23
583.11000093 2024OB02745 2024PP07590 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 1.256,72
583.11000093 2024OB02746 2024PP07591 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,72
594.11000097 2024OB02747 2024PP07592 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JUNHO/2024. 8.278,83
588.11000097 2024OB02748 2024PP07593 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (CONVENENTE) 3.148,00
616.11000097 2024OB02749 2024PP07594 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 13.096,90
616.11000097 2024OB02750 2024PP07598 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 14.141,53
616.11000097 2024OB02751 2024PP07602 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 600,19
616.11000097 2024OB02753 2024PP07604 10/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO 880896/2018 DEPEN. PROCESSO Nº 616.110000971.0.2024. JUNHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.551,68
2384.1100009 2024OB02812 2024PP07933 17/07/2024 TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENDIMENTO DO PROJETO INCLUSÃO E CIDADANIA SOBRE RODAS DO CONVENIO Nº 923552/2021. PROC. 2384.110000971.0.2024. 108.028,43
2024OB02825 2024PP07956 17/07/2024 Devolução de valor para conta de pessoal , referente ao pagamento da caema feito de forma irregular nessa conta. 22.002,53
79.110000942 2024OB02879 2024PP08179 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 110.292,00
79.110000942 2024OB02880 2024PP08180 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 918.403,31
79.110000942 2024OB02881 2024PP08181 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 474.560,18
79.110000942 2024OB02882 2024PP08182 24/07/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 11.783,02
79.110000942 2024OB02910 2024PP08224 24/07/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. JULHO/2024. 215,73
2024OB03053 2024PP08377 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE JULHO/2024. 294,03
2024OB03054 2024PP08380 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE JULHO/2024. 294,03
2024OB03059 2024PP08408 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 2) 19.125,96
2024OB03060 2024PP08412 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE JULHO/2024. (FONTE 1) 3.704,27
2024OB03062 2024PP08423 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE JULHO/2024. 5.581,94
2024OB03064 2024PP08431 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE JULHO/2024. 2.227,76
616.11000097 2024OB03066 2024PP08448 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 26.572,41
616.11000097 2024OB03067 2024PP08454 05/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 4.151,87
2024OB03072 2024PP08531 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE JULHO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB03073 2024PP08539 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB03074 2024PP08546 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
588.11000097 2024OB03075 2024PP08556 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. JULHO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.148,00
594.11000097 2024OB03076 2024PP08568 06/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. JULHO/2024. 7.664,93
2977.1100009 2024OB03220 2024PP08906 08/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. JULHO/2024. (NDCA) 534,60
2978.1100009 2024OB03221 2024PP08907 08/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. JULHO/2024. (CIAPD) 534,60
616.11000097 2024OB03272 2024PP09050 12/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. JULHO/2024. 697,41
34195/2024./ 2024OB03326 2024PP09192 15/08/2024 SALÁRIO-REFERENTE AO PERÍODO DE (21 DE MAIO A 20 DE JUNHO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 61 INTERNOS. PROCESSO SEI N° 34195/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 3574. 418,59
31032/2024./ 558 2024OB03356 2024PP09470 16/08/2024 REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/2024, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 55.110000935.0.2024. NL 3997. 12.194,40
31032/2024./ 558 2024OB03358 2024PP09472 16/08/2024 REFERENTE A EMPRESA L M PESTANA MUNIZ, AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE EMBALAGENS PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONTRATO Nº 03/202, NF Nº 558. PROC SEI Nº 31032/2024./ PROC DPE Nº 57.110000935.0.2024. NL 4010. 4.809,14
000/20 470/ 2024OB03368 2024PP09482 19/08/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 4058, 4059 E 4061. 28.776,58
000/20 2024OB03369 2024PP09483 19/08/2024 REFERENTE A DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. SALÁRIO DE 21/05 A 20/06/2024./ PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024. NL 3403. 699,45
000/20 470 2024OB03370 2024PP09484 19/08/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NF. 470. / PROC DPE/MA Nº 56.110000935.0.2024. NL 4060. 236,62
79.110000942 2024OB03390 2024PP09498 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 110.756,80
79.110000942 2024OB03391 2024PP09499 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 917.476,56
79.110000942 2024OB03392 2024PP09500 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 475.160,84
79.110000942 2024OB03393 2024PP09501 21/08/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 11.783,02
34651/2024 155362 2024OB03398 2024PP09506 21/08/2024 REF CONTRATO nº. 08/2024 - NF 155.362. JACARÉ ATACADO E DISTRIBUIDORA. NL 4062. PAGAMENTO DE INSUMOS. PROC. 34651/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 8.579,00
79.110000942 2024OB03416 2024PP09541 21/08/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. AGOSTO/2024. 215,73
34163/2024. 2024OB03435 2024PP09580 22/08/2024 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF PERIODO DE MAIO A JUNHO/24. APAC ITAPECURU-ESCR.SOCIAL. PROCESSO SEI Nº 34163/2024. PROC DPE/MA Nº 57.110000935.0.2024 638,54
2024OB03545 2024PP09731 04/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE AGOSTO/2024 1.419,09
2024OB03546 2024PP09732 04/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. 1.419,09
2024OB03623 2024PP09987 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. 5.413,12
594.11000097 2024OB03625 2024PP09990 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. 8.278,83
2024OB03627 2024PP09991 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU E ELA, MES DE AGOSTO/2024. 2.227,76
588.11000097 2024OB03631 2024PP09995 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 936448/2022/MJSP/SENAJUS, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 588.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.148,00
2024OB03632 2024PP09996 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE AGOSTO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB03636 2024PP10000 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB03638 2024PP10003 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2024OB03643 2024PP10010 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 2) 16.987,83
2024OB03646 2024PP10011 10/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) 5.958,96
2024PP10409 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE AGOSTO/2024. 0,00
2977.1100009 2024OB03749 2024PP10412 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA. PROC. 2977.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. 1.782,00
2978.1100009 2024OB03752 2024PP10413 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. 1.782,00
395./2024 2024OB03756 2024PP10417 13/09/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE 91.060,61
395./2024 2024OB03759 2024PP10419 13/09/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARES INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FISICA E MOBILIARIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. RE 91.060,61
616.11000097 2024PP10561 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 0,00
616.11000097 2024OB03775 2024PP10564 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE) 29.014,27
616.11000097 2024OB03777 2024PP10568 13/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 4.151,87
2024OB03821 2024PP10773 17/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DAS PROFISSIONAIS MARIANA VITOR LIMA, CARLA MARIA SOUZA E SILVA E LARISSA LEAL DE SOUSA DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE AGOSTO/2024. (FONTE 1) 1.785,19
2024OB03825 2024PP10776 17/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DA PROFISSIONAL MARIA DE LOURDES AGUIAR DE OLIVEIRA DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE AGOSTO/2024. 752,58
79.110000942 2024OB03917 2024PP10962 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 113.601,60
79.110000942 2024OB03918 2024PP10963 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 917.476,56
79.110000942 2024OB03919 2024PP10964 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 476.666,75
79.110000942 2024OB03920 2024PP10965 25/09/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 11.783,02
79.110000942 2024OB03946 2024PP11008 26/09/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. SETEMBRO/2024. 215,73
2024OB04034 2024PP11154 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE SETEMBRO/2024. 1.419,09
2024OB04036 2024PP11159 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE SETEMBRO/2024. 1.419,09
2977.1100009 2024OB04042 2024PP11274 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (NDCA) 1.782,00
2978.1100009 2024PP11275 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. AGOSTO/2024. (CIAPD) 0,00
2978.1100009 2024OB04044 2024PP11276 03/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (CIAPD) 1.782,00
2024OB04056 2024PP11453 07/10/2024 Devolução de valor para conta de pessoal , referente a pagamento de diária feito de forma irregular nessa conta . 1.131,96
2024OB04060 2024PP11457 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE SETEMBRO/2024. 6.165,70
594.11000097 2024OB04061 2024PP11458 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. 8.278,83
2024OB04064 2024PP11464 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE SETEMBRO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB04067 2024PP11467 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB04069 2024PP11469 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 1.256,72
2024OB04074 2024PP11475 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 2). 12.998,71
2024OB04078 2024PP11479 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE SETEMBRO/2024. (FONTE 1). 10.533,79
616.11000097 2024OB04085 2024PP11483 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 29.014,27
616.11000097 2024OB04089 2024PP11492 07/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. SETEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.619,12
79.110000942 2024OB04416 2024PP12367 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 114.671,20
0000079.1100 2024OB04417 2024PP12368 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 915.755,47
0000079.1100 2024OB04418 2024PP12369 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 478.506,10
0000079.1100 2024OB04419 2024PP12370 29/10/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAUDE DA FOLHA DE PESSOAL INATIVOS PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 11.783,02
0000079.1100 2024OB04445 2024PP12413 29/10/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC.0000079.110000942.0.2024. OUTUBRO/2024 218,55
2978.1100009 2024OB04586 2024PP12892 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (CIAPD) 953,47
2024OB04587 2024PP12893 07/11/2024 REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO LIQUIDO DA PROFISSIONAL VITORIA AQUINO DA MOTA DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024. 3.522,36
2977.1100009 2024OB04596 2024PP12907 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (NDCA). 1.782,00
2024OB04599 2024PP12913 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE OUTUBRO/2024 1.419,09
2024OB04600 2024PP12914 07/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE OUTUBRO/2024. 677,74
2024OB04607 2024PP12955 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE OUTUBRO/2024. 2.666,24
583.11000093 2024OB04609 2024PP12957 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB04612 2024PP12959 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2024OB04614 2024PP12964 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE OUTUBRO/2024. 6.165,70
594.11000097 2024OB04615 2024PP12965 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. 8.278,83
2024OB04625 2024PP12979 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 2). 11.011,16
2024OB04629 2024PP12984 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE OUTUBRO/2024. (FONTE 1). 13.923,39
616.11000097 2024OB04631 2024PP12985 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 30.568,21
616.11000097 2024OB04632 2024PP12986 08/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. OUTUBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 3.263,95
2024.560101. 2024OB04872 2024PP13770 21/11/2024 REPASSE FINANCEIRO REF AS DCs DE Nº 2024DC000007, 2024DC000009 e 2024DC000010 PARA PAGAMENTO DE INSUMOS . NLs 010312; 010081; 010082; 004063. PROC DPE/MA Nº 0000057.110000935.0.2024. PROC. nº 2024.560101.04125- SEAP; 2024.560101.12019- SEAP; 2024 9.909,88
79.110000942 2024OB04886 2024PP13778 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 117.482,40
79.110000942 2024OB04888 2024PP13779 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 919.727,23
79.110000942 2024OB04889 2024PP13780 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 479.156,53
79.110000942 2024OB04890 2024PP13781 22/11/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 11.783,02
79.110000942 2024OB04912 2024PP13823 22/11/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. NOVEMBRO/2024. 217,14
2024PP14109 29/11/2024 TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). 0,00
2024OB05068 2024PP14110 29/11/2024 TRANSFERENCIA REF. A REGULARIZAÇÃO DE DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE PELA CONTA ORIGEM 6.543-9 (PESSOAL) E DEVOLVIDA PELO SERVIDOR PARA A CONTA 6.339-8 (CUSTEIO). 1.131,96
2024OB05131 2024PP14390 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022/MJSP/SAJU, PROJETO EU E ELA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 6.165,70
594.11000097 2024OB05132 2024PP14393 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 931415/2022, MJSP/SAJU, PROJETO EU & ELA: REPENSANDO O GENERO. PROC. Nº 594.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. 8.278,83
583.11000093 2024OB05133 2024PP14408 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 1.256,72
583.11000093 2024OB05134 2024PP14413 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJ/FDD, PROJETO INCLUSÃO SOBRE RODAS. PROC. 583.110000937.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE). 1.256,72
2024OB05140 2024PP14415 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS/NDCA, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 1.419,09
2977.1100009 2024OB05147 2024PP14417 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC. 2977.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (NDCA) 1.782,00
2024OB05150 2024PP14418 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS/CIAPD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 1.094,29
2978.1100009 2024OB05151 2024PP14419 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC. 2978.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (CIAPD) 1.558,93
2024OB05161 2024PP14424 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018/MJSP/SAJU, PROJETO ASSISTENCIA LEGAL, MÊS DE NOVEMBRO/2024. (FONTE 1) 24.890,68
616.11000097 2024OB05165 2024PP14425 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONCEDENTE). 30.361,03
616.11000097 2024OB05168 2024PP14428 06/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 880896/2018 DEPEN-MJSP. PROC. 616.110000971.0.2024. NOVEMBRO/2024. (RECURSO DO CONVENENTE) 3.648,72
2024OB05227 2024PP14444 09/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (INSS E IRRF) DOS PROFISSIONAIS DO CONVENIO Nº 923552/2021/MJSP/FDD, MÊS DE NOVEMBRO/2024. 2.666,24
2024OB05262 2024PP14633 09/12/2024 TRANFERENCIA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.FEITO INDEVIDAMENTE PARA CONTA ORIGEM 65439- PESSOAL 19.940,96
72786/2024 2024OB05460 2024PP15498 13/12/2024 CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013950 (A. A. DA SILVA FILHO LTDA). PROC. SEI Nº 72786/2024. PROC. SEAP:2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 132.994,00
67378/2024 2024OB05463 2024PP15500 13/12/2024 CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO N. 013/2024 ENTRE DPE/MA E SEAP. PAGAMENTO DE INSUMO. 2024NL013774 (L M Pestana). PROC. SEI Nº 67378/24. PROC. SEAP: 2024.560101.73394. PROC DPE/MA:0002044.110000935.0.2024 26.060,16
79.110000942 2024OB05599 2024PP16099 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 104.182,40
79.110000942 2024OB05600 2024PP16102 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 925.287,69
79.110000942 2024OB05601 2024PP16103 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 730.903,81
79.110000942 2024OB05602 2024PP16104 20/12/2024 TRANSFERENCIA CUSTEIO PARA PESSOAL - AUXILIO PL SAÚDE INATIVOS DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 12.515,14
0002978.1100 2024OB05649 2024PP16144 20/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS, POR MEIO DO CONVENIO Nº 15/2023/SEMCAS. PROC.0002978.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (CIAPD) 1.782,00
0002977.1100 2024OB05660 2024PP16149 20/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALDO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO EDUCAR PARA PREVINIR, POR MEIO DO CONVENIO Nº 14/2023/SEMCAS. PROC.0002977.110000971.0.2024. DEZEMBRO/2024. (NDCA) 1.782,00
79.110000942 2024OB05659 2024PP16150 20/12/2024 TRANSFERENCIA DE SALÁRIO FAMILIA DA DA FOLHA DE PESSOAL, PROC. 79.110000942.0.2024. DEZEMBRO/2024. 218,55
525110000943 202300049 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00916 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM SÃO JOÃO DOS PATOS.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300049 3.790,14
525110000943 202300049 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00917 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM SÃO JOÃO DOS PATOS.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300049 31,98
525110000943 202300050 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00918 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM TURIAÇU/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300050 5.046,76
525110000943 202300050 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00919 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM TURIAÇU/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300050 42,58
525110000943 202300051 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00920 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM MARACAÇUMÉ/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300051 3.672,14
525110000943 202300051 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00921 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM MARACAÇUMÉ/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300051 30,99
525110000943 202300052 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00922 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM GRAJAU/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300052 1.589,04
525110000943 202300052 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00923 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM GRAJAU/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300052 13,41
525110000943 202300053 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00924 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM GOV. NUNES FREIRE/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300053 3.603,09
525110000943 202300053 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00925 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM GOV. NUNES FREIRE/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300053 30,41
525110000943 202300054 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00927 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300054 1.337,87
525110000943 202300054 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00928 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM GOVERNADOR EUGENIO BARROS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300054 11,29
525110000943 202300055 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00929 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM ESTREITO/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300055 4.934,48
525110000943 202300055 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00930 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM ESTREITO/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300055 41,64
525110000943 202300066 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00931 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM CAXIAS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300066 2.595,69
525110000943 202300066 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00932 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM CAXIAS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300066 21,90
525110000943 202300057 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00933 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM CAXIAS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300057 2.497,75
525110000943 202300057 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00934 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM CAXIAS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300057 21,08
525110000943 202300058 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00935 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM ANAJATUBA/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300058 76.609,53
525110000943 202300058 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00936 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM ANAJATUBA/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300058 646,49
525110000943 202300059 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00937 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM VITORIA DO MEARIM/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300059 2.422,05
525110000943 202300059 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00938 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM VITORIA DO MEARIM/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300059 20,44
525110000943 202300060 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00939 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM VITORIA DO MEARIM/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300060 4.804,99
525110000943 202300060 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00940 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM VITORIA DO MEARIM/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300060 40,55
525110000943 202300061 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00941 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM BARREIRINHAS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300061 5.871,18
525110000943 202300061 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00942 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM BARREIRINHAS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300061 49,55
525110000943 202300062 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00943 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM DOM PEDRO/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300062 1.585,02
525110000943 202300062 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00944 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM DOM PEDRO/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300062 13,38
525110000943 202300063 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00945 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO DA DPE/MA, NA ZONA RURAL DE SÃO LUÍS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300063 2.618,04
525110000943 202300063 2023NE03424 2024OB00516 2024PP00946 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO DA DPE/MA, NA ZONA RURAL DE SÃO LUÍS/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300063 22,09
525110000943 202300064 2023NE03424 2024OB00517 2024PP00947 04/03/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM COROATA/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300064 4.083,08
525110000943 202300064 2023NE03424 2024OB00517 2024PP00948 04/03/2024 PP ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NUCLEO REGIONAL DA DPE/MA, EM COROATA/MA.CT 139/22. ADITIVO Nº 102/23 PROC.525.110000943.0.2024. NF 202300064 34,46
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02371 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 189,51
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02372 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 121,51
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02373 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 73,57
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02374 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 272,50
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02375 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 223,02
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02376 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 112,42
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02377 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 3.555,72
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02378 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 115,93
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02379 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 120,48
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02380 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 229,03
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02381 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 62,10
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02382 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 167,23
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02383 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 73,75
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02384 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 170,44
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02385 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 234,22
2023NE03424 2024OB00918 2024PP02386 15/03/2024 PAGAMENTO DE INSS PESSOA JURÍDICA DPE/MA DO MES DE FEVEREIRO/2024. 175,91
525.11000094 68 2023NE03424 2024OB01534 2024PP04326 25/04/2024 RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM TUNTUM. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 68. 29.416,22
525.11000094 68 2023NE03424 2024OB01534 2024PP04327 25/04/2024 PP ISS -RAP REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM TUNTUM. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 68. 248,24
2023NE03424 2024OB01896 2024PP05349 15/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 1.365,31
525.11000094 69 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04328 25/04/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM TUNTUM. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 69. 22.019,04
525.11000094 69 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04329 25/04/2024 PP ISS -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM TUNTUM. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 69. 185,81
525.11000094 70 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04330 25/04/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM GOVERNADOR EUGENIO BARROS. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 70. 55.687,77
525.11000094 70 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04331 25/04/2024 PP ISS -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM GOVERNADOR EUGENIO BARROS. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 70. 469,94
525.11000094 71 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04332 25/04/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM TUTOIA. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 71. 4.393,86
525.11000094 71 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04333 25/04/2024 PP ISS- REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM TUTOIA. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 71. 37,08
525.11000094 72 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04334 25/04/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM ESTREITO. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 72. 5.747,66
525.11000094 72 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04335 25/04/2024 PP ISS -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM ESTREITO. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 72. 48,50
525.11000094 73 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04336 25/04/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM MORROS. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 73. 5.576,73
525.11000094 73 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04337 25/04/2024 PP ISS -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM MORROS. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 73. 47,06
525.11000094 74 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04338 25/04/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM SÃO LUÍS. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 74. 2.765,94
525.11000094 74 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04339 25/04/2024 PP ISS -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM SÃO LUÍS. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 74. 23,34
525.11000094 75 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04340 25/04/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM CURURUPU. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 75. 8.223,56
525.11000094 75 2024NE00760 2024OB01534 2024PP04341 25/04/2024 PP ISS -REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA ATENDER O NÚCLEO REGIONAL DA DPE-MA, EM CURURUPU. CONTRATO N° 139/22. ADITIVO N°102/2023. PROC.525.110000943.0.2024. NF 75. 69,40
2024NE00760 2024OB01896 2024PP05342 15/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 381,68
2024NE00760 2024OB01896 2024PP05343 15/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 128,38
2024NE00760 2024OB01896 2024PP05344 15/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 258,84
2024NE00760 2024OB01896 2024PP05345 15/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 266,77
2024NE00760 2024OB01896 2024PP05346 15/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 203,93
2024NE00760 2024OB01896 2024PP05347 15/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 2.584,66
2024NE00760 2024OB01896 2024PP05348 15/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ ABRIL/2024 1.021,98
525.11000094 97/202 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05753 29/05/2024 REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 36.486,65
525.11000094 97/202 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05754 29/05/2024 REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 307,90
525.11000094 98/202 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05756 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 29.191,16
525.11000094 98/202 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05757 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 246,34
525.11000094 100 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05758 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 4.325,71
525.11000094 100 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05759 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 36,50
525.11000094 101 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05761 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 3.439,82
525.11000094 101 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05762 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 29,03
525.11000094 102 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05763 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 2.372,43
525.11000094 102 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05764 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 20,02
525.11000094 103 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05765 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 2.687,58
525.11000094 103 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05766 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 22,68
525.11000094 104 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05767 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 5.957,95
525.11000094 104 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05768 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 50,28
525.11000094 105 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05770 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 6.006,86
525.11000094 105 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05771 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 50,69
525.11000094 106 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05772 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 4.775,21
525.11000094 106 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05773 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 40,30
525.11000094 107 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05774 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 5.727,97
525.11000094 107 2024NE00760 2024OB02067 2024PP05775 29/05/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 48,34
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06637 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 265,86
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06638 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 221,63
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06639 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 278,80
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06640 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 276,53
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06641 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 124,74
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06642 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 110,11
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06643 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 159,65
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06644 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 200,77
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06645 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 1.354,86
2024NE00760 2024OB02378 2024PP06646 31/05/2024 PAGAMENTO DA DARF REF AO INSS PJ MAIO/2024 1.693,47
525.11000094 202300109 2024NE00760 2024OB02832 2024PP07966 18/07/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 87.962,83
525.11000094 202300109 2024NE00760 2024OB02832 2024PP07967 18/07/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 742,30
525.11000094 202300110 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08386 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 96.157,64
525.11000094 202300110 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08387 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 811,46
525.11000094 202300111 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08388 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 60.944,48
525.11000094 202300111 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08389 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 514,30
525.11000094 202300112 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08390 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 1.857,29
525.11000094 202300112 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08391 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 15,67
525.11000094 202300113 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08392 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 958,18
525.11000094 202300113 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08393 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 8,09
525.11000094 202300114 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08394 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 2.030,94
525.11000094 202300114 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08395 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 17,14
525.11000094 202300115 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08396 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 6.827,26
525.11000094 202300115 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08397 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 57,61
525.11000094 202300116 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08398 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 3.447,63
525.11000094 202300116 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08399 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 29,09
525.11000094 202300117 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08400 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 2.671,03
525.11000094 202300117 2024NE00760 2024OB03058 2024PP08401 05/08/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. PROCESSO Nº 525 22,54
2024NE00760 2024OB03352 2024PP09340 16/08/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE JULHO/2024. 4.082,66
525.11000094 202300118 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10194 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE DOM 1.957,98
525.11000094 202300118 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10197 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 16,52
525.11000094 202300119 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10201 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE ANA 1.906,76
525.11000094 202300119 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10203 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 16,09
525.11000094 202300120 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10207 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE ITA 10.023,54
525.11000094 202300120 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10209 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 84,59
525.11000094 202300121 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10216 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE CAN 1.628,68
525.11000094 202300121 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10217 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 13,74
525.11000094 202300122 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10218 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE COR 1.745,64
525.11000094 202300122 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10219 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 14,73
525.11000094 202300123 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10221 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE AMA 1.771,24
525.11000094 202300123 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10224 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 14,95
525.11000094 202300124 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10234 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE VIT 2.780,08
525.11000094 202300124 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10236 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 23,46
525.11000094 202300125 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10242 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE MAT 28.870,58
525.11000094 202300125 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10246 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 243,63
525.11000094 202300126 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10252 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE PAR 58.859,40
525.11000094 202300126 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10254 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 496,70
525.11000094 202300127 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10262 12/09/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DE COL 3.673,75
525.11000094 202300127 2024NE00760 2024OB03718 2024PP10264 12/09/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 31,00
2024NE00760 2024OB03797 2024PP10742 16/09/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. 123,97
2024NE00760 2024OB03797 2024PP10743 16/09/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. 160,02
2024NE00760 2024OB03797 2024PP10744 16/09/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. 316,88
2024NE00760 2024OB03797 2024PP10745 16/09/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. 94,26
2024NE00760 2024OB03797 2024PP10746 16/09/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. 44,47
2024NE00760 2024OB03797 2024PP10747 16/09/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. 86,20
2024NE00760 2024OB03797 2024PP10748 16/09/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. 2.828,65
2024NE00760 2024OB03797 2024PP10749 16/09/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE AGOSTO/2024. 4.463,01
0000525.1100 202300128 2024NE00760 2024OB04242 2024PP11903 09/10/2024 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO DA DPE 95.731,13
0000525.1100 202300128 2024NE00760 2024OB04242 2024PP11904 09/10/2024 PP ISS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA NO NUCLEO 807,86
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12128 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 170,51
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12129 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 2.731,87
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12130 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 1.339,98
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12131 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 129,03
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12132 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 82,21
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12133 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 81,02
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12134 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 75,59
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12135 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 465,23
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12136 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 88,50
2024NE00760 2024OB04320 2024PP12137 15/10/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE SETEMBRO/2024. 90,88
2024NE00760 2024OB04828 2024PP13554 13/11/2024 PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MES DE OUTUBRO/2024. 4.443,22
0000525.1100 202300129 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15518 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 7.818,70
0000525.1100 202300129 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15520 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 65,98
0000525.1100 202300130 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15521 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 1.937,75
0000525.1100 202300130 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15522 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 16,35
0000525.1100 202300131 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15524 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 2.363,05
0000525.1100 202300131 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15525 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 19,94
0000525.1100 202300132 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15529 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 2.285,56
0000525.1100 202300132 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15530 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 19,29
0000525.1100 202300133 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15531 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 1.736,02
0000525.1100 202300133 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15533 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 14,65
0000525.1100 202300134 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15535 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 2.564,74
0000525.1100 202300134 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15536 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 21,64
0000525.1100 202300135 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15538 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 9.552,64
0000525.1100 202300135 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15539 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 80,61
0000525.1100 202300136 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15541 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 3.052,93
0000525.1100 202300136 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15543 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 25,76
0000525.1100 202300137 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15545 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 4.982,81
0000525.1100 202300137 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15546 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 42,05
0000525.1100 202300138 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15549 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 79.406,72
0000525.1100 202300138 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15550 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 670,10
0000525.1100 202300139 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15551 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 63.925,41
0000525.1100 202300139 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15552 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 539,45
0000525.1100 202300140 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15554 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 27.892,03
0000525.1100 202300140 2024NE00760 2024OB05472 2024PP15556 16/12/2024 PAGAMENTO REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, REDE ESTRUTURADA, MARCENARIA. P 235,38
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 40.843.626,05

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0139/2022 Empenhado Pago Saldo
1.986.167,90 1.722.890,10 263.277,80
VALORES EM R$1,00     




Defensoria Pública do Estado do Maranhão