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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 18.296.289/0001-01 - DFA BESERRA LTDA | | | CONTRATO Nº0098/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 3895/2025 | Contrato | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de livros, incluindo editoração, encadernação, desenvolvimento de projeto gráfico, emissão de ficha catalográfica, bem como revisão ortográfica e gramatical. Os serviços destinam-se a atender às demandas da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. | 22/09/2025 | 22/09/2026 | - | - | 18.525,00 |  | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0098/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 3895.1100009 | 080901 | | 05/09/2025 | 023316 | 339032 | 1759 | | 0,00 | 0,00 | | - | 3895.1100009 | 080901 | 2025NE00239 | 10/09/2025 | 023316 | 339032 | 1759 | | 0,00 | 0,00 | | - | 3895.1100009 | 080901 | 2025NE00476 | 16/12/2025 | 023316 | 339032 | 1759 | | 3.750,00 | 3.750,00 | | - | 632.1100009 | 080901 | 2026NE00036 | 30/01/2026 | 023316 | 339030 | 1759 | | 14.775,00 | 2.020,38 | | ==> | 18.525,00 | 5.770,38 | 
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0098/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0000504.1100 | | | 2025OB00722 2025PP00082 | | 27/02/2025 | REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. | 0,00 | | 0001318.1100 | | | 2025OB00946 2025PP00106 | | 18/03/2025 | REEMBOLSO PARA JOSE RAIMUNDO SEREJO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE ROSÁRIO/MA. PROC.0001318.110000959.0.2025. | 0,00 | | 0001325.1100 | | | 2025OB00963 2025PP00110 | | 18/03/2025 | REEMBOLSO PARA BENITO PEREIRA DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR. PROC.0001325.110000959.0.2025. | 11.123,51 | | 0001318.1100 | | | 2025OB01118 2025PP00126 | | 21/03/2025 | REEMBOLSO PARA JOSE RAIMUNDO SEREJO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE ROSÁRIO/MA. PROC.0001318.110000959.0.2025. | 1.791,41 | | 0000504.1100 | | | 2025OB01231 2025PP00133 | | 27/03/2025 | REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA
EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL
DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. | 18.804,76 | | 0001996.1100 | | | 2025OB02313 2025PP00275 | | 26/05/2025 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ: 61.198.164/0001-60. PROC.0001996.110000935.0.2025 | 11.700,00 | | 0001874.1100 | | | 2025OB03944 2025PP00432 | | 15/08/2025 | REEMBOLSO PARA MILENA SAMPAIO SOUSA BELCHIOR SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA 3ª ZONA DE SÃO LUÍS. PROC.0001874.110000959.0.2025. | 5.739,31 | | 0004107.1100 | | | 2025OB04602 2025PP00524 | | 15/09/2025 | REEMBOLSO PARA ANA MACIA CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DEPOSITADO ERRONEAMENTE NA CONTA DO FADEP. PROC.0004107.110000959.0.2025. | 0,00 | | 0004107.1100 | | | 2025OB04683 2025PP00541 | | 18/09/2025 | REEMBOLSO PARA ANA MACIA CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DEPOSITADO ERRONEAMENTE NA CONTA DO FADEP. PROC.0004107.110000959.0.2025. | 15.030,70 | | 0005472.1100 | | | 2025OB06409 2025PP00868 | | 05/12/2025 | REFERENTE AO DEPOSITO EM CONTA JUDICAL EM FAVOR DE LEILANE CRISTINE LIMA LOBÃO, RELATIVO A VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEP. PROCESSO Nº 0005472.110000959.0.2025. | 15.830,29 | | 0005479.1100 | | | 2025OB06540 2025PP00882 | | 10/12/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA A DELEGATÁRIA GRACE CASTELO BRANCO FREITAS REFERENTE AO VALOR PAGO ERRONEAMENTE, POR MEIO DE GUIA , NA CONTA DO FADEP. PROC.0005479.110000959.0.2025 | 2.495,49 | | 0005401.1100 | | | 2025OB06697 2025PP00898 | | 11/12/2025 | REFERENTE AO REEMBOLSO EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP. PROC.0005401.110000959.0.2025 | 1.588,46 | | 0005721.1100 | | | 2025OB06948 2025PP00983 | | 17/12/2025 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA A DELEGATÁRIA LARISSA LYANNA RIBEIRO NOGUEIRA, RELATIVO A VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEP. PROCESSO Nº 0005721.110000959.0.2025. | 6.491,93 | | 0003895.1100 | 1465 | 2025NE00476 | 2025OB06939 2025PP00977 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS, INCLUINDO EDITORAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROJETO GRÁFICO, EMISSÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA E REVISÃO ORTOGRÁFICA AFIM DE ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90004/2025- C | 1.875,00 | | 0003895.1100 | 1467 | 2025NE00476 | 2025OB06939 2025PP00978 | | 17/12/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS, INCLUINDO EDITORAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PROJETO GRÁFICO, EMISSÃO DE FICHA CATALOGRÁFICA E REVISÃO ORTOGRÁFICA AFIM DE ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº90004/2025- C | 1.875,00 | | 0000894.1100 | | | 2026OB00486 2026PP00055 | | 19/02/2026 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA DANIELLE CARVALHO, RELATIVO A VALOR DEPOSITADO EQUIVOCADAMENTE NA CONTA DO FADEP. PROCESSO Nº 0000894.110000959.0.2026. | 1.552,09 | | 0001122.1100 | | | 2026OB00740 2026PP00084 | | 02/03/2026 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MONÇÃO, REFERENTE A DEPÓSITO REALIZADO EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP. PROCESSO Nº 0001122.110000959.0.2026. | 0,00 | | 0001122.1100 | | | 2026OB00828 2026PP00095 | | 05/03/2026 | DEVOLUÇÃO DE VALOR À SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MONÇÃO, REFERENTE A DEPÓSITO REALIZADO EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP. PROCESSO Nº 0001122.110000959.0.2026. | 5.642,98 | | 0000632.1100 | 1465 | 2026NE00036 | 2026OB00915 2026PP00110 | | 09/03/2026 | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVROS, EDITORAÇÃO, ENCADERNAÇÃO, PROJETO GRÁFICO, BEM COMO REVISÃO ORTOGRAFICA E GRAMATICAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DPE/MA. CONTRATO N.º 098/2025. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º90004/2025 - DPE/MA. | 2.020,38 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 103.561,31 | 
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0098/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 18.525,00 | 5.770,38 | 12.754,62 | |
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