CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

38.657.319/0001-67 - E P L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CONTRATO Nº0075/2025
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
2923/2025 Contrato Aquisição de material de consumo - Tipo Água Mineral. 20/08/2025 31/12/2025   - -   1.009,68

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0075/2025
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 2923.1100009 080101 2025NE02046 11/07/2025 023626 339030 1500 1.009,68 1.009,68
==>  1.009,68 1.009,68

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0075/2025
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
0002923.1100 1177 2025NE02046 2025OB05199 2025PP10812 13/10/2025 REFERENTE À AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM VOLUME 330 ML SEM GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 - SALIC/MA. PROC. 0002923.110000938.0.2025. NF 1177 498,78
0002923.1100 1177 2025NE02046 2025OB05200 2025PP10813 13/10/2025 REFERENTE À AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM VOLUME 330 ML SEM GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 - SALIC/MA. PROC. 0002923.110000938.0.2025. NF 1177 6,06
0002923.1100 1221 2025NE02046 2025OB05807 2025PP12130 12/11/2025 REFERENTE À AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM VOLUME 330 ML SEM GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 - SALIC/MA. PROC. 0002923.110000938.0.2025. NF 1221 498,78
0002923.1100 1221 2025NE02046 2025OB05808 2025PP12131 12/11/2025 REFERENTE À AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM VOLUME 330 ML SEM GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA DPE/MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024 - SALIC/MA. PROC. 0002923.110000938.0.2025. NF 1221 6,06
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 1.009,68

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0075/2025 Empenhado Pago Saldo
1.009,68 1.009,68 0,00
VALORES EM R$1,00     




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