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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 18.296.289/0001-01 - DFA BESERRA LTDA | | | CONTRATO Nº0058/2025 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 2417/2025 | Contrato | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de livros, incluindo editoração, encadernação, desenvolvimento de projeto gráfico, emissão de ficha catalográfica, bem como revisão ortográfica e gramatical. Os serviços destinam-se a atender às demandas daDefensoria Pública do Estado do Maranhão. | 09/07/2025 | 09/07/2026 | - | - | 33.300,00 |  | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº0058/2025 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 541.1100001 | 080101 | 2025NE00172 | 04/02/2025 | 023626 | 339014 | 1500 | | 1.064,80 | 1.064,80 | | - | 2417.1100009 | 080901 | 2025NE00151 | 01/07/2025 | 023316 | 339032 | 1759 | | 0,00 | 0,00 | | - | 2417.1100009 | 080901 | 2025NE00172 | 23/07/2025 | 023316 | 339032 | 1759 | | 7.500,00 | 5.625,00 | | - | 2417.1100009 | 080901 | | 23/07/2025 | 023316 | 339032 | 1759 | | 0,00 | 0,00 | | ==> | 8.564,80 | 6.689,80 | 
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0058/2025 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 0000541.1100 | | 2025NE00172 | 2025OB00192 2025PP00547 | | 04/02/2025 | REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS AO ASSESSOR JR. ANTONIO OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR DEFENSOR EM AUDIÊNCIA PUBLICA MARCADA PELO TJMA, NA COMUNIDADE JUSSARAL/URBANO SANTOS/MA, SAINDO DE SÃO LUÍS/MA, TENDO COMO SEU PERÍODO DE AFASTAMENTO DE 04/02 A 07/02/20 | 1.064,80 | | 0000504.1100 | | | 2025OB00722 2025PP00082 | | 27/02/2025 | REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. | 0,00 | | 0001318.1100 | | | 2025OB00946 2025PP00106 | | 18/03/2025 | REEMBOLSO PARA JOSE RAIMUNDO SEREJO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE ROSÁRIO/MA. PROC.0001318.110000959.0.2025. | 0,00 | | 0001325.1100 | | | 2025OB00963 2025PP00110 | | 18/03/2025 | REEMBOLSO PARA BENITO PEREIRA DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MIRADOR. PROC.0001325.110000959.0.2025. | 11.123,51 | | 0001318.1100 | | | 2025OB01118 2025PP00126 | | 21/03/2025 | REEMBOLSO PARA JOSE RAIMUNDO SEREJO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE ROSÁRIO/MA. PROC.0001318.110000959.0.2025. | 1.791,41 | | 0000504.1100 | | | 2025OB01231 2025PP00133 | | 27/03/2025 | REEMBOLSO PARA MAXIMIANO BRANDÃO FILHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA
EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL
DE CODÓ/MA. PROC.0000504.110000959.0.2025. | 18.804,76 | | 0001996.1100 | | | 2025OB02313 2025PP00275 | | 26/05/2025 | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELA EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ: 61.198.164/0001-60. PROC.0001996.110000935.0.2025 | 11.700,00 | | 0002417.1100 | 1342 | 2025NE00172 | 2025OB03482 2025PP00385 | | 25/07/2025 | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LIVROS, DESTINADA A ATENDER À DEMANDA DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL, NO ÂMBITO DO PROJETO ESCRITA QUE LIBERTA. PROCESSO Nº 0002417.110000938.0.2025. NF 1342 | 5.625,00 | | 0001874.1100 | | | 2025OB03944 2025PP00432 | | 15/08/2025 | REEMBOLSO PARA MILENA SAMPAIO SOUSA BELCHIOR SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA EM DUPLICIDADE NA CONTA DO FADEP, PELO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA 3ª ZONA DE SÃO LUÍS. PROC.0001874.110000959.0.2025. | 5.739,31 | | 0004107.1100 | | | 2025OB04602 2025PP00524 | | 15/09/2025 | REEMBOLSO PARA ANA MACIA CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DEPOSITADO ERRONEAMENTE NA CONTA DO FADEP. PROC.0004107.110000959.0.2025. | 0,00 | | 0004107.1100 | | | 2025OB04683 2025PP00541 | | 18/09/2025 | REEMBOLSO PARA ANA MACIA CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DEPOSITADO ERRONEAMENTE NA CONTA DO FADEP. PROC.0004107.110000959.0.2025. | 15.030,70 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 70.879,49 | 
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0058/2025 | Empenhado | Pago | Saldo | | 8.564,80 | 6.689,80 | 1.875,00 | |
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