CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|
|
|
53.640.283/0001-00 - HIPER COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | | CONTRATO Nº2024NE000148 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
20331100009380/2024 | Contrato | Aquisição de equipamentos de comunicação e giroflex (microfones, estabilizador de câmeras, tripé, cartão de memórias, iluminador led e giroflex). | 30/09/2024 | 31/12/2024 | - | - | 938,93 | |
EMPENHOS DO CONTRATO Nº2024NE000148 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 2033.110000938. | 080901 | 2024NE00148 | 24/09/2024 | 023303 | 449052 | 1759 | | 938,93 | 938,93 | ==> | 938,93 | 938,93 |
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº2024NE000148 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | 0002033.1100 | | 2024NE00148 | 2024OB04408 2024PP00392 | | 25/10/2024 | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E GIROFLEX (MICROFONES, ESTABILIZADOR DE CÂMERAS, TRIPÉ, CARTÃO DE MEMÓRIAS, ILUMINADOR LED E GIROFLEX), CONFORME ITEM 04. PROC.0002033.110000938.0.2024. NF: 195 | 938,93 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 938,93 |
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº2024NE000148 | Empenhado | Pago | Saldo | 938,93 | 938,93 | 0,00 | |
|
|