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CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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| 34.028.316/0034-71 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | CONTRATO Nº9912354952/2024 |
| Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
| 18171100009360/2024 | Contrato | Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), doravante chama Correios, para a prestação de serviços postais e telemáticos exclusivos, que consistem em coleta, transporte e entrega de correspondências, em âmbito Nacional e Internacional, por via terrestre e aérea, para atendimento das necessidades da DPE/MA.
| 17/07/2024 | 17/07/2029 | - | - | 420.000,00 |  | 
| EMPENHOS DO CONTRATO Nº9912354952/2024 | | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | | - | 1817.110000936. | 080101 | 2024NE01737 | 04/07/2024 | 023626 | 339039 | 1500 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | - | 1817.110000936. | 080101 | 2024NE02133 | 12/08/2024 | 023626 | 339039 | 1500 | | 47.296,00 | 47.289,12 | | - | 302.1100009 | 080101 | 2025NE00272 | 11/02/2025 | 023626 | 339039 | 1500 | | 122.000,00 | 120.610,57 | | ==> | 176.296,00 | 174.899,69 | 
| ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº9912354952/2024 | | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | | 1817.1100009 | 76380 | 2024NE01737 | 2024OB03278 2024PP09059 | | 12/08/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM (CORREIOS), PARA A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO(DPE/MA), NO EXERCICIO DE 2024. PROC.1817.110000936.0.2024. FATURA 76380. JULHO/2024 | 7.000,00 | | 1817.1100009 | 76380 | 2024NE02133 | 2024OB03278 2024PP09060 | | 12/08/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM (CORREIOS), PARA A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO(DPE/MA), NO EXERCICIO DE 2024. PROC.1817.110000936.0.2024. FATURA 76380. JULHO/2024 | 1.448,76 | | 1817.1100009 | 76664 | 2024NE02133 | 2024OB03764 2024PP10424 | | 13/09/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM (CORREIOS), PARA A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO (DPE/MA). PROC.1817.110000936.0.2024. FATURA Nº 76664. AGOSTO/2024. | 11.342,78 | | 0001817.1100 | 77184 | 2024NE02133 | 2024OB04308 2024PP12005 | | 14/10/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM (CORREIOS), PARA A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO(DPE/MA), NO EXERCICIO DE 2024. PROC.0001817.110000936.0.2024. FATURA 77184. SETEMBRO/2024 | 9.401,79 | | 0001817.1100 | 77677 | 2024NE02133 | 2024OB04589 2024PP12895 | | 07/11/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM (CORREIOS), PARA A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO(DPE/MA), NO EXERCICIO DE 2024. PROC.0001817.110000936.0.2024 FATURA 77677. | 8.952,24 | | 0001817.1100 | 78327 | 2024NE02133 | 2024OB05352 2024PP14803 | | 10/12/2024 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM (CORREIOS), PARA A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO(DPE/MA), NO EXERCICIO DE 2024. PROC.0001817.110000936.0.2024. FATURA 78327. NOVEMBRO/2024 | 8.005,09 | | 0001817.1100 | 78538 | 2024NE02133 | 2025OB00112 2025PP00450 | | 28/01/2025 | RAP REF SERVIÇOS DE POSTAGEM (CORREIOS), PARA A DPE/MA. FATURA 78538. DEZEMBRO/2024 PROC.0001817.110000936.0.2024. | 8.138,46 | | 0000302.1100 | 78943 | 2025NE00272 | 2025OB00523 2025PP01369 | | 18/02/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº9912354952. PROC.0000302.110000936.0.2025. FATURA 78943. JANEIRO/2025 | 5.334,24 | | 0000302.1100 | 79428 | 2025NE00272 | 2025OB00808 2025PP02266 | | 11/03/2025 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº9912354952, NO EXERCICIO DE 2025. PROC.0000302.110000936.0.2025 , FATURA 79428 , FEVEREIRO/2025 | 10.119,93 | | 0000302.1100 | | 2025NE00272 | 2025OB01363 2025PP03428 | | 04/04/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº9912354952, NO EXERCICIO DE 2025. PROC.0000302.110000936.0.2025 MARÇO/2025. | 8.155,70 | | 0000302.1100 | 80668 | 2025NE00272 | 2025OB01919 2025PP04565 | | 08/05/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº9912354952, NO EXERCICIO DE 2025. PROC.0000302.110000936.0.2025. FATURA 80668. ABRIL/2025 | 9.317,08 | | 0000302.1100 | 81208 | 2025NE00272 | 2025OB02562 2025PP05888 | | 09/06/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº 9912354952, PROC.0000302.110000936.0.2025. FATURA Nº 81208. MAIO/2025. | 11.064,81 | | 0000302.1100 | 81739 | 2025NE00272 | 2025OB03132 2025PP07054 | | 08/07/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº 9912354952. PROC.0000302.110000936.0.2025. FATURA Nº 81739. JUNHO/2025. | 10.341,33 | | 0000302.1100 | 82062 | 2025NE00272 | 2025OB03939 2025PP08482 | | 15/08/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº 9912354952.
PROC.0000302.110000936.0.2025. FATURA Nº 82062. JULHO/2025. | 11.315,27 | | 0000302.1100 | 82621 | 2025NE00272 | 2025OB04675 2025PP09791 | | 18/09/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº9912354952, NO EXERCICIO DE 2025. PROC.0000302.110000936.0.2025. FATURA 82621. AGOSTO/2025 | 11.942,79 | | 0000302.1100 | 83243 | 2025NE00272 | 2025OB05487 2025PP11415 | | 28/10/2025 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº9912354952. PROC.0000302.110000936.0.2025 FATURA 83243. SETEMBRO/2025 | 12.519,23 | | 0000302.1100 | 83555 | 2025NE00272 | 2025OB05928 2025PP12255 | | 14/11/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº9912354952, NO EXERCICIO DE 2025. PROC.0000302.110000936.0.2025. FATURA 83555. OUTUBRO/2025 | 11.725,30 | | 0000302.1100 | 84093 | 2025NE00272 | 2025OB06558 2025PP14001 | | 10/12/2025 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº9912354952, NO EXERCICIO DE 2025. PROC.0000302.110000936.0.2025, FATURA 84093 , NOVEMBRO /2025. | 10.134,14 | | 0000302.1100 | 84874 | 2025NE00272 | 2026OB00020 2026PP00225 | | 19/01/2026 | RAP REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS CONFORME CONTRATO MULTIPLO Nº 9912354952, NO EXERCICIO DE 2025. PROC.0000302.110000936.0.2025. FATURA Nº 84874. DEZEMBRO/2025. | 8.640,75 | | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 174.899,69 | 
| TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº9912354952/2024 | Empenhado | Pago | Saldo | | 176.296,00 | 174.899,69 | 1.396,31 | |
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