CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
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24.705.542/0001-28 - B B COSTA NETO EIRELI | | CONTRATO Nº0086/2023 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
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Valores |
Arquivos |
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Aditivo |
Mensal |
Global |
634/2023 | Contrato | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECEIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO NÚCLEO DE COELHO NETO/MA. | 17/10/2023 | 17/10/2024 | - | - | 328.000,00 | |
EMPENHOS DO CONTRATO Nº0086/2023 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 634/2023 | 080901 | 2023NE00195 | 05/10/2023 | 017081 | 449051 | 1759 | | 328.000,00 | 208.652,95 | ==> | 328.000,00 | 208.652,95 |
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0086/2023 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | 1084.1100009 | 60108 | 2023NE00195 | 2024OB00927 2024PP00062 | | 18/03/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM COELHO NETO/MA. CONTRATO Nº 086/2023 . NF 60. PROC.1084.110000943.0.2024 [18/03/2024 14:23] (RAP) | 87.566,94 | 1084.1100009 | 60108 | 2023NE00195 | 2024OB00927 2024PP00063 | | 18/03/2024 | PP ISS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O NUCLEO DA DPE/MA, EM COELHO NETO/MA. CONTRATO Nº 086/2023 . NF 60. PROC.1084.110000943.0.2024 [18/03/2024 14:23] (RAP | 1.561,35 | | | 2023NE00195 | 2024OB01438 2024PP00088 | | 18/04/2024 | PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO INSS PJ, MÊS DE MARÇO/2024. | 4.102,14 | | 64 | 2023NE00195 | 2024OB01675 2024PP00106 | | 08/05/2024 | RAP NOTA FISCAL 64.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O NUCLEO DE COELHO NETO. | 113.400,55 | | 64 | 2023NE00195 | 2024OB01675 2024PP00107 | | 08/05/2024 | RAP NOTA FISCAL 64.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA O NUCLEO DE COELHO NETO. | 2.021,97 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 208.652,95 |
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0086/2023 | Empenhado | Pago | Saldo | 328.000,00 | 208.652,95 | 119.347,05 | |
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